【政府审计】 全年完成审计项目(单位)581个,延伸审计单位602个, 查出违规金额14.62亿元,处理处罚收缴财政入库5980万元。 财政审计 ①审计预算部门(单位)财务情况。审计一级预算部门(单 位)87个,延伸审计单位112个,专项审计调查单位14个。审计查出主要问题: 欠征欠交税金、财政部门未入库预算资金、预算单位隐瞒收入、公款转储蓄、 应交未交政府性基金、预算外资金未上交财政专户、周转金逾期未收回、事 业保险基金未纳入财政专户管理等。共查出违规金额2.11亿元,应缴财政金 额3666万。②审计县、乡政府财政决算情况。年内,审计2个县级政府和37个 乡级政府的财政决算,查出主要问题:违规减缓税收、隐瞒转移财政收入、 虚列收支、 预征下年税款、 挪用财政专项资金、违规提高费用标准和私设 “小金库”等,查出违规金额2767万元,决定处理处罚710万元。 企业审计 主要是审计工交商贸企业的财务收支和资产、负债、损益 情况。审计企业128个,其中工交企业79个,商贸企业49个。审计查出主要问 题:弄虚作假、财务管理混乱、隐瞒截留国家收入、损失浪费等。共查出违 规金额3.85亿元,决定处理处罚5060万元。 金融审计 共审计金融单位65个,查出违纪违规金额近10亿元,处理处 罚金额1300万元。调查延伸贷款企业430余家,核实信贷分类贷款金额43亿元, 查出不良贷款分类金额9.3亿元。 行政事业单位和基建部门(单位)审计 共审计行政事业单位和基建部 门(单位)251个,其中国家行政机关44个、事业单位121个。共审计专项资 金5.23亿元。 农业资金审计 重点审计了1997年、1998年度林业专项资金的筹集、分 配、管理、使用情况,审计资金总额2878万元。 国外援贷款项目审计 重点跟踪审计了结核病控制项目、师范教育发展 项目、种子商业化项目等3个国外援贷款项目。审计认定上述项目累计完成 投资总额1806万元,其中本年度253万元,分别占项目计划投资总额的35.02%、 4.9%。 【内部审计】 年内,坚持“积极发展,稳步提高”的内部审计工作 方针,全年审计3154个单位的财务收支、经济效益、经济责任、基本建设等 情况,查出违规金额4013万元。年底,全市有内部审计机构672个,内部审计 人员1195人,分别比上年增加63个、60人。 (翟汝平) 编辑·校对 钱国庆