1992年底, 全市两级审计机关共配备349人,占编制的94.07%,其中市局本身配 备108人,占编制的91.52%。两级审计机关全年共审计了760个项目(不合开工前审计 465个) ,超额完成年计划的52%。已审资金总额189.1亿元,纠正违纪违规金额2.07 亿元,其中应上缴财政 1099万元,已收缴人库978万元。促进增收节支 1911万元。 全市已建内部审计机构567个,配备内部审计人员 1648人。全年共审计 4 552个 单位(项目),纠正违纪违规金额 4 027万元,查出损失浪费 7 220万元,促进增收 节支4 031万元, 审查经济合同5 905份,开展三项审签 16 694份,审减贷款 561万 元,审增税额98万元,纠正帐务差错21 649万元。 社会审计做为第三产业得到了较大的发展,在原有14个审计事务所的基础上,又 组建了13个分所,从业人员由原来的96人发展到125人,增加了30%;其中具有执业审 计师资格的42人。 全年共接受委托审计事项 3 290项,委托查证金额 64.6亿元,帮 助客户增收节支95万元,为社会提供了良好的服务,业务收入比上年翻了一番,达到 225万元。 探索新的路子, 由传统审计向现代审计转变。5月中旬举办了由两级审计机关、 内审机构和社会审计组织三方64人参加的“内控制度评价审计”培训班。两级审计机 关选择了10个企业进行了内控制度评审试点。 全市审计系统开展经济效益审计达410 项,促进企业增收节支近 3 000万元。 实行较高层次监督,发挥好间接宏观调控作用。一是抓好财政金融审计。上年对 4个县16个乡级财政和4个金融单位的财务收支、信贷项目进行了审计。共审计资金总 额8.3亿元;查出截留财政收入、违规退库等违纪金额332万元,应收缴入库93万元。 二是抓好国外信贷资金和合资企业审计。共完成世界银行贷款、欧共体援款、亚洲开 发银行贷款、 合资企业等18个审计项目, 审计资金18.2亿元, 查出违纪违规金额 1620万元。三是抓好基本建设资金审计。全年共审基建资金13亿元,纠正资金来源不 当,偷税漏税等违规金额 5 270万元。在搞好重点基建项目审计的同时,还开展了开 工复工前审计465项,削减基建项目投资78万元。四是抓好行政事业审计。对138个有 专项资金、 预算外收入、罚没收人的单位进行定期审计。已审资金164亿元,纠正违 纪金额 2 879万元,追还侵占挪用资金79万元。五是抓好审计调查和综合分析。全年 共开展综合审计调查48项, 共对696个单位进行了调查,提出专题及综合分析报告44 篇。