审计

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【审计局概况】 东明县审计局位于县城曙光路东段,内设办公室、法制科、财政金融审计科、行政事业审计科、企业审
计科5个科室;下设经济责任审计办公室、固定资产投资审计中心2个全额财政拨款事业单位。有编制18人。其中行政编制10人,
事业编制8人,实有工作人员48人;有局长1人,副局长3人;有高级职称2人,中级职称22人。2015年,县审计局坚持以科学发展
观为指导,围绕县委、政府中心工作,履行审计职责,发挥审计保障经济社会健康发展的“免疫系统”功能。全年共完成审计
项目43个,查出违规金额1807万元,管理不规范问题金额93127万元;应缴县财政53万元、已上缴43.5万元;提出合理化建议106
条,被审计单位采纳99条。是年,县审计局继续保持省级文明单位称号。
【预算执行审计】 2015年,县审计局树立科学审计理念,坚持“把握总体、揭露问题、规范管理、推动改革、提高绩效、
维护安全”的审计工作思路,全面反映和揭示全县财政资金在分配、管理、使用等环节和财政改革进程中的突出问题,增强预
算执行审计的宏观性、整体性、建设性和时效性.年内完成对县财政局及9个预算执行单位2014年度预算执行情况审计。审计查
出违规和管理不规范问题金额5.55亿元。县审计局提出从机制与制度上加强预算管理、规范部门财政财务收支行为的意见或建
议28条。
【行政事业和专项资金审计】 2015年,县审计局开展行政事业和专项资金审计,在审计中注重把审计与审计调查、查处
违纪违规问题与检查资金使用效果、揭露问题与从管理和机制上深入分析原因结合起来。全年共开展行政事业审计12项,专项
资金审计6项,查出违规及管理不规范问题金额1.81亿元,提出合理化建议52条,被审计单位采纳43条。
【经济责任和固定资产投资审计】 2015年,县审计局本着实事求是、客观公正原则,受县委组织部委托,开展对全县13
位党政负责人的任期经济责任进行审计,审计查出违规及管理不规范问题金额2.17亿元。是年,为进一步规范政府投资项目管
理,提高财政资金使用效益和工程质量,县审计局开展固定资产投资项目审计2项,提出审计意见建议2条。
【审计成果利用】 2015年,县审计局及时总结审计中发现的倾向性、典型性问题,分析问题产生的原因,从体制机制方
面提出审计意见或建议,积极发挥审计的建设性作用。是年,县审计局共提交专题审计报告、信息等6篇,被县委、县政府、县
纪委及上级审计部门采用2篇。
(供稿:崔新友 杨少彪 李凯)