财政

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   【财政局概况】   东明县财政局位于县城工业路南段,下设财政集中核算中心、基层财政管理局2个正科级单位,财政评审
和监督检查办公室、政府采购办公室、开发性金融合作办公室、国有资产管理办公室和农村综合改革办公室5个副科级单位,办
公室、综合计划科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、基本建设科、农业科、社会保障科、企业科、会计事务管理科、
审计科、人事教育科、财政局集中支付中心、财政局政府债务管理中心、财政局投资评审中心16个职能科室,有工作人员82人,
其中,副高级职称2人,中级职称26人,初级职称6人。
   【财政收支】   2015年,东明县财政部门坚持与税务部门共享涉税信息,加强重点税源、重点企业的管控,规范税收优惠
政策,加大税收征管质量检查和非税收入的清缴。是年,全县一般公共预算收入完成15.02亿元,占年初预算的106.80%,增长
10%。全县地方税收完成9.22亿元、同比增长6.49%,非税收入完成5.81亿元、同比增长16.08%。一般公共预算支出33.39亿元,
占预算的105.64%,增长24.56%。

                                    附:2015年东明县财政收支情况一览表
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    ┃                预算科目                │ 决算数 │             预算科目             │  决算数  ┃
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    ┃一、税收收入                            │ 92180  │一、一般公共服务支出              │  37788   ┃
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    ┃    增值税                              │ 15336  │二、外交支出                      │          ┃
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    ┃      其中:改征增值税                   │  3959  │三、国防支出                      │   250    ┃
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    ┃    营业税                              │ 35561  │四、公共安全支出                  │  12340   ┃
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    ┃    企业所得税                          │  6505  │五、教育支出                      │  69339   ┃
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    ┃    企业所得税退税                      │        │六、科学技术支出                  │   2254   ┃
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    ┃    个人所得税                          │  1371  │七、文化体育与传媒支出            │   3331   ┃
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    ┃    资源税                              │   92   │八、社会保障和就业支出            │  57184   ┃
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    ┃    城市维护建设税                      │  6747  │九、医疗卫生与计划生育支出        │  54652   ┃
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    ┃    房产税                              │  1725  │十、节能环保支出                  │   5045   ┃
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    ┃    印花税                              │  2893  │十一、城乡社区支出                │   8292   ┃
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    ┃    城镇土地使用税                      │  7022  │十二、农林水支出                  │  42053   ┃
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    ┃    土地增值税                          │  3000  │十三、交通运输支出                │   9154   ┃
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    ┃    车船税                              │  1123  │十四、资源勘探信息等支出          │  10315   ┃
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    ┃    耕地占用税                          │  5708  │十五、商业服务业等支出            │   2313   ┃
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    ┃    契税                                │  5096  │十六、金融支出                    │          ┃
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    ┃    烟叶税                              │        │十七、援助其他地区支出            │          ┃
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    ┃    其他税收收入                        │        │十八、国土海洋气象等支出          │  14723   ┃
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    ┃二、非税收入                            │ 58056  │十九、住房保障支出                │   3531   ┃
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    ┃    专项收入                            │ 15630  │二十、粮油物资储备支出            │   825    ┃
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    ┃    行政事业性收费收入                  │ 37872  │二十一、预备费                    │          ┃
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    ┃    罚没收入                            │  3652  │二十二、债务付息支出              │   505    ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃    国有资本经营收入                    │        │二十三、其他支出                  │    6     ┃
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    ┃    国有资源(资产)有偿使用收入          │  796   │                                  │          ┃
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    ┃    其他收入                            │  107   │                                  │          ┃
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    ┃本 年 收 入 合 计                       │ 150236 │本 年 支 出 合 计                 │  333900  ┃
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    ┃上级补助收入                            │ 188972 │上解上级支出                      │  20626   ┃
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    ┃  返还性收入                            │  9034  │  一般性转移支付                  │  16007   ┃
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    ┃    增值税和消费税税收返还收入          │  6919  │    体制上解支出                  │  15682   ┃
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    ┃    所得税基数返还收入                  │  1749  │    出口退税专项上解支出          │   325    ┃
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    ┃    成品油价格和税费改革税收返还收入    │  433   │    成品油价格和税费改革专项上解支│          ┃
    ┃                                        │        │出                                │          ┃
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    ┃    其他税收返还收入                    │  -67   │  专项转移支付                    │   4619   ┃
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    ┃  一般性转移支付收入                    │ 121449 │    专项上解支出                  │   4619   ┃
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    ┃    均衡性转移支付收入                  │  1876  │                                  │          ┃
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    ┃ 革命老区及民族和边境地区转移支付收入   │  589   │                                  │          ┃
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    ┃    县级基本财力保障机制奖补资金收入    │ 13561  │                                  │          ┃
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    ┃    结算补助收入                        │  8251  │                                  │          ┃
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    ┃    企业事业单位划转补助收入            │  120   │                                  │          ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃    基层公检法司转移支付收入            │  2045  │                                  │          ┃
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    ┃    义务教育等转移支付收入              │ 18395  │                                  │          ┃
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    ┃    基本养老保险和低保等转移支付收入    │ 21683  │                                  │          ┃
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    ┃    新型农村合作医疗等转移支付收入      │ 24432  │                                  │          ┃
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    ┃    农村综合改革转移支付收入            │  1665  │                                  │          ┃
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    ┃    产粮(油)大县奖励资金收入            │  2180  │                                  │          ┃
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    ┃    重点生态功能区转移支付收入          │  1230  │                                  │          ┃
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    ┃    固定数额补助收入                    │ 13091  │                                  │          ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃    其他一般性转移支付收入              │ 12331  │                                  │          ┃
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    ┃    专项转移支付收入                    │ 58489  │                                  │          ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃债务收入                                │        │债务还本支出                      │  17793   ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃债务转贷收入                            │ 17793  │债券转贷支出                      │          ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃                                        │        │增设预算周转金                    │   -28    ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃上年结余                                │ 41151  │                                  │          ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃调入预算稳定调节基金                    │        │安排预算稳定调节基金              │   9589   ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃调入资金                                │  8500  │调出资金                          │   562    ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃  1.政府性基金预算调入                  │  8500  │年终结余                          │  24210   ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃  2.国有资本经营预算调入                │        │  其中:本级                       │  24210   ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃  3.财政专户管理资金调入                │        │减:结转下年的支出                 │  24210   ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃  4.其他调入                            │        │  其中:本级                       │  24210   ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃                                        │        │净结余                            │          ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃                                        │        │  其中:本级                       │          ┃
    ┠────────────────────┼────┼─────────────────┼─────┨
    ┃             收  入  总  计             │ 406652 │          支  出  总  计          │  406652  ┃
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   【财政管理】   2015年,东明县把上级在政策和资金上的支持作为增强财力的重要内容,全年共争取上级各项转移支付资
金18.90亿元,同比增长23.34%。东明县财政投入资金9929万元,支持海洋石化循环经济产业园、新材料产业园、东新工业园的
路网、供排水、供电、消防等基础设施建设,园区配套日益完善,园区企业产值占规模以上工业总产值的92%以上。协同相关部
门,争取企业发展、技术创新、节能降耗、提质增效、公共服务平台建设等扶持资金1.17亿元。贯彻落实取消和停征部分行政
事业性收费政策.年内全县规模以上工业企业新增17家、总数达到193家,主体税收完成5.88亿元,同比增长24.30%。辅助15家
密集型小企业贷款4500万元,为创业人员发放小额担保贷款5141万元,为民族特需商品企业发放贷款贴息706万元。
   【财政主要民生支出】   2015年,面对支出压力,县财政积极响应人民的增资愿望,人均工资标准每月提高1188元,工资
发放水平居各县区前列。同时其他民生支出也明显提高。一是坚持教育优先理念。全县教育支出6.93亿元,中小学生公用经费
补助标准较上年提高110元.二是完善社会保障体系建设。社会保障和就业资金支出5.72亿元,农村低保对象补助标准人均每月
提高20元,城乡居民基础养老金发放标准由每人每月75元提高到85元,新型合作医疗财政补助标准由每人每年320元提高到380
元。三是足额落实惠农资金.发放耕地地力保护补贴资金1.50亿元、种粮大户补贴157万元、农机具购置补贴2150万元。四是统
筹城乡发展。投入城乡环卫一体化和农村环境连片整治资金5176万元;拨付饮水安全资金3104万元;拨付“一事一议”财政奖
补资金2700万元,支持村级公益事业建设项目;投入农林水事务资金4.22亿元,支持千亿斤粮食工程、重点水利基础设施和小
型农田水利建设、农业综合开发、土地综合治理、农业确权颁证、农业高产创建、农业保险、病虫害防治、扶贫开发等建设。
   【财政改革】   2015年,东明县财政部门增强改革力度。在预算管理上,宣传贯彻新《预算法》,全面推进预决算信息公
开。县级政府财政预决算和63个预算单位的预决算,按照上级要求在县政府门户网站或单位网站进行公开。在岗位管理上,完
善乡镇财政所长交流轮岗机制。在PPP模式探索推广上,及时组织相关业务培训,积极向上申报项目,城区集中供暖、城区供水
管网改扩建等 14个项目纳入国家、省、市PPP项目库。在财政管理上,对“三乱”、“三公经费”、“专项资金”管理使用情
况进行专项检查,开展涉农资金专项整治活动,严格执行县政府出台的会议费、培训费、差旅费管理办法。把好财政投资评审
和政府采购监管两道关口。2015年,评审财政投资项目总造价8.55亿元,审减8589万元,审减率为10.05%;完成预算采购金额
8640万元,节约资金957万元,节支率为11%。
                                                       (供稿:李彦生 王发展 张冠举)