第二节 国家审计

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                                            第二节  国家审计

    1986年后,东明县审计局坚持依法审计、实事求是的原则,不断扩大审计领域,提高审计质量。至2005年,累计审计单位
(项目)1206个(次),查出违规违纪行为金额近35亿元,上缴财政5376万元;查出损失浪费2444万元,促进增收节支4095万元,
向司法、纪检、监察机关移送案件1起。

                                       1988~2005年东明县审计情况表
表8—3—1
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┃  年度  │ 审计单位 │ 查出违规违纪金额 │ 上缴财政 │         促进增收节支         ┃
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┃  1988  │    28    │       173        │    17    │              15              ┃
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┃  1989  │    72    │       401        │    63    │              -               ┃
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┃  1990  │    70    │       623        │    46    │              -               ┃
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┃  1991  │    88    │       734        │    48    │              47              ┃
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┃  1992  │    86    │       680        │    51    │             248              ┃
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┃  1993  │    44    │       767        │    32    │              -               ┃
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┃  1994  │    78    │       1362       │    61    │              96              ┃
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┃  1995  │    62    │       1257       │    67    │             308              ┃
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┃  1996  │    66    │       3088       │    95    │             430              ┃
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┃  1997  │    64    │       8689       │   121    │             1002             ┃
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┃  1998  │   105    │      81512       │   280    │             1071             ┃
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┃  1999  │    72    │      18917       │   920    │             314              ┃
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┃  2000  │   106    │      43852       │   442    │             597              ┃
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┃  2001  │    90    │      22232       │   560    │              -               ┃
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┃  2002  │    69    │      14326       │   312    │              -               ┃
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┃  2003  │    61    │      41240       │   396    │              -               ┃
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┃  2004  │    66    │      61505       │   278    │              -               ┃
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┃  2005  │    70    │      46574       │   130    │              -               ┃
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    财政审计  1991年,东明县审计局对刘楼、菜园集、王店3个乡的财务收支情况进行全面审计,帮助其他19个乡镇开展财务
自查。1996年, 首次开展本级预算执行审计。1998~2000年,连续3年对全县各乡镇财务普审一遍。对查出的问题依据有关规定
处理,并向县委、县政府提交 综合审计报告,提出规范乡镇财政管理的意见和建议。至2005年,县审计局连续10年对本级预算
执行情况进行审计,审计预算执行单位110个。通过审计减少财政拨款或补贴2884万元,增加财政结余2572万元。
    金融审计  1990年,东明县审计局对县工商银行、农业银行1989年度财务收支情况进行审计。1998年,对城市信用社和农
村信用联社及其11个基层社进行审计。审计认定12个信用社不良贷款总额5292万元,占全部贷款额的35%。该年起,县审计机关
只对地方金融机构进行审计监督。至2005年,共完成金融审计项目64个,审出违规违纪资金7.75亿元,增加财政收入49万元。
    企业审计  1986年,东明县审计局对县物资局金属公司、原综合公司、燃料公司、外贸畜产公司和棉麻公司进行审计,查
出问题金额469万元,违纪金额267万元,私设“小金库”金额34万元,上缴财政金额43万元。1988年,对乡镇企业、供销公司、
药材公司等4家企业进行审计,查出违纪资金31万元,上缴财政12万元。1998年,对26户县属企业资产家底进行审计调查,针对
企业存在的问题,提出审计建议6条。2000年,对14家县属改制及重点企业生产经营情况进行综合审计。至2005年,共审计工商
企业266户(次),查出违规违纪金额9.34亿元,增加财政收入3701万元。
    固定资产投资审计  1990年,对县基建项目和恢复建设的停缓项目进行开工前审计,共完成审计项目7个,审计投资总额1906
万元。1992年,对化纤厂基建工程进行竣工决算审计,查出漏交固定资产投资调节税25万元。1998年,完成固定资产投资审计项
目14个,查处违纪金额3474万元,其中,超规模超标准1157万元,漏交各项税金159万元;为建设单位核减工程造价86万元,增
加财政收入65万元。至2005年,共完成固定资产投资审计205项,查处违规违纪资金16601万元,上缴财政455万元。