【概况】 2018年,全区审计工作紧紧围绕工委管委“12344”工作思路,突出工作重点,切实履行审计监督职能,较好完成各项工作任务。全年完成审计项目16个,完成青苗补偿审计监督8项,完成拆迁补偿审计监督4项,完成招标控制价评审91项,审计资金总额166.61亿元,查处违规及管理不规范金额1.71亿元,节约财政资金7009.67万元。
【政府投资审计】 年内,区审计局强化政府投资审计,促进提高投资绩效。
招标控制价评审 区审计局、财政局依据确定的工程量清单分别审核控制价,经管委分管领导组织召开专题会议讨论议定后,提报财经领导小组会议研究确定项目招标控制价。完成招标控制价评审91项,审定控制价5.21亿元,审减金额2075.13万元。
建设过程跟踪 对东部滨海新城三滩社区和逍遥社区棚户区改造等7个重点项目进行全程跟踪审计,审计中着重关注征地拆迁、工程招投标、物资采购、工程结算、项目管理和资金使用等关键节点,实施全过程监督。建立工程建设图片资料库,拍摄施工图片1800多张,对工程建设关键环节和隐蔽工程进行详细记录。审核施工签证35份,参与合同备案审查73项,审核设计费、测绘费、勘察费等有关费用756.9万元。
工程结算审核 对成龙线道路绿化、金鸡路土石方等7项工程进行结算审计,提报工程结算金额3.8亿元,审定金额3.3亿元,有效节约财政支出4934.54万元。严肃查处项目建设中的高估冒算、挤占挪用、损失浪费等行为,确保资金合理高效使用、项目建设安全规范。
征地拆迁补偿监督 完成文旅小镇、库区北一路改线工程青苗补偿审计监督工作8项,征地面积26.67公顷,补偿金额2008万元。对智慧谷、环山路拓宽等3个重点项目地块拆迁工作进行审计监督,补偿金额1.32亿元。2018年第5次经区财经工作领导小组会议议定,按照上级审计机关要求,区审计局不再参与工程招标、物资采购、征地拆迁等可能影响依法独立进行审计监督的议事协调机构或工作。
【经济责任审计】 年内,区审计局强化经济责任审计,促进公共权力规范运行。聚焦权力运行和责任落实两条主线,重点关注关键少数的决策权、执行权、监督权的运用情况和守法守纪守规尽责情况,把领导干部任期内执行上级政策、本级宏观决策、公共资源和资金使用效益以及遵守中央八项规定精神情况作为审计重点,实行党政同责、同责同审、凡审必严。根据市审计局授权,完成6名市管干部的经济责任审计,审计金额3.42亿元,查处违规及管理不规范金额66.05万元。审计发现在招标采购、预算执行、财务收支和临时出国计划管理等方面不同程度地存有问题,责成相关部门整改完毕。
【政策跟踪审计】 年内,区审计局强化政策跟踪审计,促进政策落地生根。把助推中共中央、国务院和省委省政府相关改革部署和重大政策措施落地见效,作为审计监督的重点任务,持续开展政策落实跟踪审计。开展保障性安居工程跟踪审计,与市审计局上下联动,共同组成审计组,对经区2017年度保障性安居工程进行审计,重点审计政策落实、管理绩效和遵守法律法规等情况; 延伸审计威海广安城市建设投资有限公司等3个单位的棚户区改造项目,审计金额21.79亿元。审计发现个别棚户区改造项目存在施工手续不完备等问题,责成相关主管部门按审计要求整改完毕。开展精准扶贫政策落实及资金管理使用情况专项审计调查,重点审计区农业经济发展局等部门单位,抽审1个镇及所辖3个贫困村,延伸审计3个项目,涉及财政扶贫资金596.27万元。审计发现部分扶贫项目效益尚未达到预期,存在带动贫困户脱贫致富效应不明显问题,责成相关部门整改完毕。
【国有企业审计】 年内,区审计局加强对国有企业的审计监督,审计中注重审查企业投资运营的真实性、合法性和资产负债损益情况,找出薄弱环节和存在问题,提出可行性建议,切实加强风险管控,促进企业规范管理和持续健康发展。开展威海市广安城市建设投资有限公司资产负债损益情况审计,审计金额130.6亿元,查处会计核算、资金审批、物资采购、内部管理等方面存在的不规范问题,涉及违规及管理不规范金额1.1亿元,责成相关单位按审计要求整改完毕。
(审计局供稿)
审计监督
【概况】 2018年,全区审计工作紧紧围绕工委管委“12344”工作思路,突出工作重点,切实履行审计监督职能,较好完成各项工作任务。全年完成审计项目16个,完成青苗补偿审计监督8项,完成拆迁补偿审计监督4项,完成招标控制价评审91项,审计资金总额166.61亿元,查处违规及管理不规范金额1.71亿元,节约财政资金7009.67万元。
【政府投资审计】 年内,区审计局强化政府投资审计,促进提高投资绩效。
招标控制价评审 区审计局、财政局依据确定的工程量清单分别审核控制价,经管委分管领导组织召开专题会议讨论议定后,提报财经领导小组会议研究确定项目招标控制价。完成招标控制价评审91项,审定控制价5.21亿元,审减金额2075.13万元。
建设过程跟踪 对东部滨海新城三滩社区和逍遥社区棚户区改造等7个重点项目进行全程跟踪审计,审计中着重关注征地拆迁、工程招投标、物资采购、工程结算、项目管理和资金使用等关键节点,实施全过程监督。建立工程建设图片资料库,拍摄施工图片1800多张,对工程建设关键环节和隐蔽工程进行详细记录。审核施工签证35份,参与合同备案审查73项,审核设计费、测绘费、勘察费等有关费用756.9万元。
工程结算审核 对成龙线道路绿化、金鸡路土石方等7项工程进行结算审计,提报工程结算金额3.8亿元,审定金额3.3亿元,有效节约财政支出4934.54万元。严肃查处项目建设中的高估冒算、挤占挪用、损失浪费等行为,确保资金合理高效使用、项目建设安全规范。
征地拆迁补偿监督 完成文旅小镇、库区北一路改线工程青苗补偿审计监督工作8项,征地面积26.67公顷,补偿金额2008万元。对智慧谷、环山路拓宽等3个重点项目地块拆迁工作进行审计监督,补偿金额1.32亿元。2018年第5次经区财经工作领导小组会议议定,按照上级审计机关要求,区审计局不再参与工程招标、物资采购、征地拆迁等可能影响依法独立进行审计监督的议事协调机构或工作。
【经济责任审计】 年内,区审计局强化经济责任审计,促进公共权力规范运行。聚焦权力运行和责任落实两条主线,重点关注关键少数的决策权、执行权、监督权的运用情况和守法守纪守规尽责情况,把领导干部任期内执行上级政策、本级宏观决策、公共资源和资金使用效益以及遵守中央八项规定精神情况作为审计重点,实行党政同责、同责同审、凡审必严。根据市审计局授权,完成6名市管干部的经济责任审计,审计金额3.42亿元,查处违规及管理不规范金额66.05万元。审计发现在招标采购、预算执行、财务收支和临时出国计划管理等方面不同程度地存有问题,责成相关部门整改完毕。
【政策跟踪审计】 年内,区审计局强化政策跟踪审计,促进政策落地生根。把助推中共中央、国务院和省委省政府相关改革部署和重大政策措施落地见效,作为审计监督的重点任务,持续开展政策落实跟踪审计。开展保障性安居工程跟踪审计,与市审计局上下联动,共同组成审计组,对经区2017年度保障性安居工程进行审计,重点审计政策落实、管理绩效和遵守法律法规等情况; 延伸审计威海广安城市建设投资有限公司等3个单位的棚户区改造项目,审计金额21.79亿元。审计发现个别棚户区改造项目存在施工手续不完备等问题,责成相关主管部门按审计要求整改完毕。开展精准扶贫政策落实及资金管理使用情况专项审计调查,重点审计区农业经济发展局等部门单位,抽审1个镇及所辖3个贫困村,延伸审计3个项目,涉及财政扶贫资金596.27万元。审计发现部分扶贫项目效益尚未达到预期,存在带动贫困户脱贫致富效应不明显问题,责成相关部门整改完毕。
【国有企业审计】 年内,区审计局加强对国有企业的审计监督,审计中注重审查企业投资运营的真实性、合法性和资产负债损益情况,找出薄弱环节和存在问题,提出可行性建议,切实加强风险管控,促进企业规范管理和持续健康发展。开展威海市广安城市建设投资有限公司资产负债损益情况审计,审计金额130.6亿元,查处会计核算、资金审批、物资采购、内部管理等方面存在的不规范问题,涉及违规及管理不规范金额1.1亿元,责成相关单位按审计要求整改完毕。
(审计局供稿)