【概况】 2020年,全区审计工作强化对重点领域、重点单位、重点岗位的全程管控和审计监督,主动服务改革发展大局,为新常态下全区经济高质量发展提供有力保障。全年组织开展审计项目123个,其中政策跟踪审计1个、经济责任审计8个、政府投资审计114个,审计金额16.21亿元,查处违规及管理不规范金额468万元、非金额计量问题12个,节约公共投资支出9462万元。
【政策跟踪审计】 将疫情防控审计作为重大政治任务,前移监督关口,全程跟踪监控。审计中聚焦上级党委政府及工委管委新冠肺炎疫情防控和保障经济运行重大决策部署落实、聚焦财政防控资金管理使用、聚焦社会捐赠款物管理使用等重点事项和环节,着重关注政令执行、政策落实、款物分配、资金运转、物资流通中存在的突出矛盾和风险隐患,揭示疫情防控中存在的形式主义、官僚主义等问题,切实当好政策落实的“督查员”。对社会事务管理局、财政局、区国有资产经营集团有限公司等6家单位进行持续跟踪审计,涉及资金总额1658万元。对审计中发现存在采购程序不规范、付款手续不完备、物资管理制度不健全等问题,提出审计建议4个,以审计监督实效助力疫情防控高效顺畅开展。
【经济责任审计】 紧抓权力运行和责任落实两个重点,监督检查领导干部贯彻落实重大政策措施、重大经济决策、资金管理、内部管理、机构编制管理、廉政建设等责任履行情况,做到反映情况“准”、查出问题“深”、原因分析“透”、措施建议“实”、评价和责任界定客观公正,确保审计结果可信、可用、可靠,推进完善权力运行制约和监督机制,促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为。根据市审计局授权和区工委组织部委托,组织开展8名领导干部任期经济责任审计工作,审计资金总额8.66亿元,查处差旅费报销手续不齐全、会计核算不及时、决算编制不完整、重大经济事项决策制度不健全等问题,违规及管理不规范金额468万元,非金额计量问题11个,提出审计建议15条,督导相关部门按要求整改完毕。
【公共投资审计】 坚守投资审计主责主业,对公共投资项目招标投标、 建设实施、质量控制、运行维护、土地使用、资金安排、价款结算等环节加强监督,揭示项目在建设运行、资金拨付、优化营商环境、减税降费、拖欠民营企业及中小企业账款清理等方面存在的突出问题,责令相关单位限期整改,推进投资审计转型规范和全面发展。
招标控制价评审 完成爱于渠崖棚户区改造、长峰西山废弃矿山地质环境恢复治理等评审项目27项,提报金额1.96亿元,审定金额1.68亿元,审减金额2751万元,有效节约公共投资支出。
建设过程跟踪审计 对广安·磐麓学苑、 东浦湾房车营地、大岚山废弃矿山治理等10个重点项目进行全程跟踪审计,建立工程建设图片资料库,储存图片2300余张,对工程建设关键环节和隐蔽工程进行详细记录。审查东部滨海新城建设项目合同备案87项,节约合同费用227万元。严格审查隐蔽工程及设计变更签证103项。
工程结算审计 对成大线改造、逍遥社区棚户区改造等77个工程项目进行结算审计,提报金额5.43亿元,审定金额4.78亿元,审减金额6484万元,查处非金额计量问题1个。严肃查处项目建设中高估冒算、挤占挪用、损失浪费等行为,确保资金合理高效使用、项目建设安全规范。
(财政金融局供稿)
审计监督
【概况】 2020年,全区审计工作强化对重点领域、重点单位、重点岗位的全程管控和审计监督,主动服务改革发展大局,为新常态下全区经济高质量发展提供有力保障。全年组织开展审计项目123个,其中政策跟踪审计1个、经济责任审计8个、政府投资审计114个,审计金额16.21亿元,查处违规及管理不规范金额468万元、非金额计量问题12个,节约公共投资支出9462万元。
【政策跟踪审计】 将疫情防控审计作为重大政治任务,前移监督关口,全程跟踪监控。审计中聚焦上级党委政府及工委管委新冠肺炎疫情防控和保障经济运行重大决策部署落实、聚焦财政防控资金管理使用、聚焦社会捐赠款物管理使用等重点事项和环节,着重关注政令执行、政策落实、款物分配、资金运转、物资流通中存在的突出矛盾和风险隐患,揭示疫情防控中存在的形式主义、官僚主义等问题,切实当好政策落实的“督查员”。对社会事务管理局、财政局、区国有资产经营集团有限公司等6家单位进行持续跟踪审计,涉及资金总额1658万元。对审计中发现存在采购程序不规范、付款手续不完备、物资管理制度不健全等问题,提出审计建议4个,以审计监督实效助力疫情防控高效顺畅开展。
【经济责任审计】 紧抓权力运行和责任落实两个重点,监督检查领导干部贯彻落实重大政策措施、重大经济决策、资金管理、内部管理、机构编制管理、廉政建设等责任履行情况,做到反映情况“准”、查出问题“深”、原因分析“透”、措施建议“实”、评价和责任界定客观公正,确保审计结果可信、可用、可靠,推进完善权力运行制约和监督机制,促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为。根据市审计局授权和区工委组织部委托,组织开展8名领导干部任期经济责任审计工作,审计资金总额8.66亿元,查处差旅费报销手续不齐全、会计核算不及时、决算编制不完整、重大经济事项决策制度不健全等问题,违规及管理不规范金额468万元,非金额计量问题11个,提出审计建议15条,督导相关部门按要求整改完毕。
【公共投资审计】 坚守投资审计主责主业,对公共投资项目招标投标、 建设实施、质量控制、运行维护、土地使用、资金安排、价款结算等环节加强监督,揭示项目在建设运行、资金拨付、优化营商环境、减税降费、拖欠民营企业及中小企业账款清理等方面存在的突出问题,责令相关单位限期整改,推进投资审计转型规范和全面发展。
招标控制价评审 完成爱于渠崖棚户区改造、长峰西山废弃矿山地质环境恢复治理等评审项目27项,提报金额1.96亿元,审定金额1.68亿元,审减金额2751万元,有效节约公共投资支出。
建设过程跟踪审计 对广安·磐麓学苑、 东浦湾房车营地、大岚山废弃矿山治理等10个重点项目进行全程跟踪审计,建立工程建设图片资料库,储存图片2300余张,对工程建设关键环节和隐蔽工程进行详细记录。审查东部滨海新城建设项目合同备案87项,节约合同费用227万元。严格审查隐蔽工程及设计变更签证103项。
工程结算审计 对成大线改造、逍遥社区棚户区改造等77个工程项目进行结算审计,提报金额5.43亿元,审定金额4.78亿元,审减金额6484万元,查处非金额计量问题1个。严肃查处项目建设中高估冒算、挤占挪用、损失浪费等行为,确保资金合理高效使用、项目建设安全规范。
(财政金融局供稿)