审计

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【概况】  2011年完成25个审计项目, 查出违规金额985万元,比2010年增长
1488.71%,管理不规范金额22732万元,比2010年增长66.01%。应上缴财政
金额56万元,比2010年增长833.33%,已上缴财政56万元,责令调账处理96万
元,决定落实率100%;提交审计专题、综合性报告和审计信息75篇, 被审
计署、省审计厅、东营日报、市审计局及县委等部门批示采用43篇。

【预算执行审计】  积极创新思路、拓展审计领域、改进审计方法,不断深
化同级预算执行审计。2011年,审计县财政局等5个预算执行单位,延伸审计
纳税单位3个。共查出管理不规范金额3846万元,其中财政和地税部门查出问
题金额3828万元,2个预算执行单位管理不规范金额18万元。针对存在的问题,
依法对有关问题进行了处理,并提出了加强管理、完善制度的整改建议,加
强和促进了预算及其他资金的管理。

【经济责任审计】  紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持“积极稳妥、量
力而行、提高质量、防范风险”的经济责任审计工作原则,在深化、规范和
提高上下功夫。依据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计
规定》,进一步深化党政领导干部经济责任审计工作。2011年完成了15个党
政机关、事业单位主要负责同志的经济责任审计工作,审计查出违规金额8
万元,管理不规范金额1223万元,上缴财政8万元,调账处理金额96万元。

【政府投资审计和专项审计调查】  根据市局安排开展了利津县中小学校舍
安全工程项目跟踪审计、农村住房建设与危房改造专项审计调查,共审计专
项资金总额48029万元,审计查出滞留各级专项资金总额715万元,已整改完
毕。按照年初的审计计划,开展了利津县第三幼儿园项目竣工决算审计,项
目投资1425万元,审计查出工程款多计投资额274万元,并责令该单位按照核
减数记账,审计核减率19.23%。投资审计工作实现新突破。

【金融审计】  2011年,审计局抽调精干力量对农村信用社实施审计。审计
发现违规金额961万元(其中上交财政45万元),其他管理不规范金额17344
万元。

【财政决算审计】  根据县2011年度审计工作计划,派出审计组对盐窝镇进
行了财政决算审计,共查出问题金额60万元,上缴财政金额3万元。

【其他审计】  一是配合省厅审计组对利津县地方政府性债务情况进行审计;
二是与财政局联合对县宾馆每月的经营情况进行审计;三是抽调人员配合县
发改局完成对全县2010年度部分招商项目投资额认定工作;四是配合有关部
门对北岭乡卫生院进行了清产核资工作;五是对县农开办并入财政局进行了
资产清理审计工作;六是抽调人员配合财政局对全县部分单位进行“小金库”
专项治理检查工作;七是与财政局联合对县粮食收储中心破产清算组收支情
况进行审计;八是抽调人员配合县委组织部对全县下派包村工作业绩情况进
行考核认定;九是参与县城中村改造指挥部房屋拆迁政策的制定;十是帮助
新成立的热力公司建账、对热力公司经营情况进行专项审计。

【内部审计指导工作】  利津县内部审计师协会定期组织内审人员培训,使
他们及时了解掌握内审发展的新知识、新动向。2011年,全县内审机构完成
审计项目689项,其中:财务审计1项,基本建设审计677项,专项审计8项,内
控评审1项,其他2项。提出审计建议29条,增加效益470万元
(段  敏  孙乃民)