审计

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【概况】 2007年,共完成审计单位65个,占年初计划的181%;其中预算执行审计单位8个,延伸纳税
单位5个;党政事业单位主要负责人任期经济责任审计单位29个;专项审计调查项目5项;企业审计单位
1个;固定资产投资概算及工程决算审计17项。审计共查处违规金额510万元,管理不规范金额1881万元,
审减工程概算额1559万元;应缴财政金额475万元,已上缴财政475万元;审计提出合理化建议17条,提
交审计专题、综合性报告和信息简报76篇。2007年3月被东营市委、市政府评为市级文明单位。

【财政预算执行审计】 根据山东省审计厅下达的2007年审计工作计划和东营市审计局的统一部署,
依据《山东省本级预算执行情况审计监督暂行办法》 ,审计局派出5个审计组,对2006年度县级预算执
行情况进行了审计。 审计共安排了县财政局等8个预算执行单位,其中县财政局、地税局、国库为必审
单位。 开发区、交通局、油区办、经贸局等为重点审计单位。同时,延伸审计纳税单位5个。共查处违
规金额12万元,管理不规范金额729万元;应交财政金额12万元。针对存在的问题,提出了加强管理、完
善制度的整改建议5条, 加强和促进了预算及其他资金的管理。 受县政府委托向县人大常委会汇报了
《关于2006年县级财政预算执行和其它财政收支情况的审计工作报告》,审计结果得到人大和政府的充
分肯定。

【经济责任审计】 依据县委组织部委托,本着“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原
则, 2007年度共对29个党政事业单位的主要负责人进行了任期经济责任审计。经审计查处违规金额48
万元;管理不规范金额622万元。审计发现的主要问题是:漏缴税金9万元、票据不合规67万元、固定资
产账实不符21万元、未执行政府采购和未落实收支两条线管理179万元,超标准列支招待费306万元等问
题。对发现的违纪违规问题,依法进行了处理和纠正,并提出了加强管理、完善制度的意见和建议,为
县委、县政府加强干部监督管理,正确使用干部提供了可靠依据。

【政府投资审计】 按照《利津县政府投资项目审计暂行办法》,积极开展政府投资项目审计,共对17
项政府投资工程概算及决算项目进行了审计,审计总金额14756万元,审定值13197万元,审减额1559万
元,审减率10.57%,有效地节约了财政资金,规范了政府投资审批程序和监督制约机制。

【专项资金审计】 按照省、市定的2007年审计计划,开展了工商局、环保局、国土局等5单位的专项
资金审计, 审计资金总额7305万元。 审计发现的主要问题是:未执行政府采购17万元,资金滞留闲置
460万元、 违规出借资金31万元,往来款清理不及时20万元。针对发现的问题,审计组提出了加强管理
的审计建议4条,被审计单位均采纳。

【其他审计任务】 一是按照县领导的安排,完成了对县一校、二校债务认定工作和正和化工有限公司
财务及纳税情况的审计;参与了对利津镇黄家村和盛海水产公司信访案件的调查;配合县发改局进行了
政府投资项目检查; 配合县财政局完成了对乡镇会计工作的考核;二是组成3人审计组完成了对2006年
度招商引资奖励项目的复审, 核减固定资产投资额2836万元,为县政府减少奖励资金200多万元,得到
了县领导的肯定。

【内部审计】 利津县内部审计协会根据协会章程及有关制度,不断加强对内审工作和内审人员的指导
培训,2007年全县16个内审机构,参加网上业务培训25人次,完成审计单位41个,查出损失浪费金额20
万元, 促进增收节支8万元,提出建议采纳10条。使全县内审工作水平及内审人员业务能力得到了不断
提高。
(詹守娥 孙美芹)