围绕地方金融机构的规范和发展,重点审计金融机构资产负债、资金规模和 资金结构以及金融风险等方面存在的问题。 2005年,全市共审计单位9个,查出 违规金额8646万元。市审计局对市城市信用社、市企业信用担保公司、市基本建 设投资公司以及利用外资项目还款期管理效益情况进行审计,并对天同证券公司 进行了专项审计调查。对薛城、峄城、台儿庄三个区利用世界银行贷款加强灌溉 农业项目(二期)还款期管理及效益情况的审计,发现三个区普遍存在虚报工程 支出问题, 挪用项目资金2225万元,截留挪用项目资金105万元,虚增各级配套 资金1092万元,共计造成虚列交付使用财产4292万元,并提出了加强项目资金使 用管理的建议。