突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,把揭露预算分配和管理 中的问题作为审计的重点。 全市预算执行审计单位53个, 查出违规行为金额 21703万元, 应上缴财政金额6628万元,已上缴财政金额5351万元。市级预算执 行审计除对市财政、市地税、市国库审计外,还对市直15个部门及其下属21个单 位进行了延伸审计。共查出违纪违规问题金额7136万元,应上缴财政3989万元, 应调帐处理3124万元。针对部分企业存在的欠税问题,市委书记马金忠亲自作出 批示,责成有关部门研究解决。对台儿庄区、市中区2004年度财政决算及其他财 政收支情况进行了审计, 促进了区(市)依法规范财政管理,提高了财政资金使 用效益。