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二、制度建设

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1989 年12 月成立审计科,制定了《青医附院内部审计工作暂行规定》。

1992年依据审计署(89)第三号文件及山东省卫生厅鲁卫审字(91)第五号文,结合医院实际情况及审计工作需要,制定了《青医附院内部审计工作制度》、《青医附院审计科职责范围》《青医附院各级审计人员职责》《青医附院物价管理人员岗位责任制》《青医附496•.下篇 医院管理与改革院医疗收费管理制度》。

1997年科改处后,在原有制度的基础上,依据《中华人民共和国审计法》、《卫生部卫生系统内部审计工作规定》,对几项基本制度进行了修订和完善,使医院的内审工作逐步走上制度化规范化的轨道。

2006 年随着医院建设项目的增加,制定了《青医附院基本建设、修缮工程项目审计管理办法》。

2007 年修订了《审计处工作职责》、《青医附院内部审计工作规定》《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《青医附院经济合同管理规定》。