【概况】 2015年,全市审计机关积极推进审计监督全覆盖,通过审计财政预算
执行情况、地方税收征管情况、国家稳增长调结构促发展惠民生防风险政策执行
情况、重点专项资金管理情况、领导干部履行经济责任情况等,依法纠正发现的
各种违法违规问题,切实保障财政资金管理使用的安全、完整、高效。年内,完
成审计项目295个,查出违规和管理不规范金额345亿元,促进增收节支11.2亿元,
促进被审计单位制定整改措施70项,建立健全规章制度33项。
【本级预算执行审计】 全市审计机关对2014年度同级财政预算管理及执行情况
进行审计,以促进增收节支、规范管理为主攻方向,在审计财政管理和地税征管
情况的基础上,审计部门及所属二级单位124个,查处违规和管理不规范金额233
亿元, 促进增收节支8.9亿元。审计了市财政局预算管理情况,开展对市发改委
等5个部门单位预算执行情况的审计,开展对农村人口饮水安全等7个项目的审计;
结合对市地税局税收征管情况的审计, 重点抽查11家纳税企业。6月24日,市政
府常务会议听取了市审计局对2014年市级财政预算执行审计结果汇报,7月1日,
市审计局受市政府委托,向市人大常委会作工作报告。各相关部门单位全部在规
定时间内整改完毕,9月下旬,市审计局向市政府书面报告整改结果。12月上旬,
经市政府批准,市审计局对社会公告审计结果和整改结果。
【固定资产投资审计】 全市审计机关对87个政府重点投资项目进行结算审计,
对277个项目进行跟踪审计或招标控制评审,审减结算及招标控制价3.6亿元。市
审计局组织对威海客运中心南北两站、东部滨海新城等政府投资项目建设情况进
行跟踪审计, 完成全市7条河道治理工程、市人防指挥中心工程、环翠楼公园改
造工程等项目的结算或决算审计。通过审计,促进规范工程建设管理和资金使用
管理,严肃查处项目建设中的高估冒算、挤占挪用和损失浪费行为,促进规范政
府投资管理,审减工程投资及招标控制价1.7亿元。
【领导干部经济责任审计】 全市审计机关完成经济责任审计项目161个。在审
计过程中,着力检查有无领导干部经商办企业问题,客观评价领导干部守法守纪
守规尽责情况,促进各级领导干部奉公守法、主动作为、有效作为。对掌握资金
量大、事权集中的部门系统,投入优势力量,确保审深、审透、审细、审全,查
处并纠正了部分单位存在的预算编制执行、内部财务管理、专项资金使用等方面
问题,客观真实地反映干部履职情况,促进健全责任追究和问责机制。以服务市
委市政府对各区市发展目标考核、市委对区市领导干部管理为核心,充分借鉴市
委考核办对各市区年度目标绩效管理综合考核的有关指标和考核结果,拟定区市
党政领导干部经济责任审计模板,以威海市经济责任审计工作领导小组名义印发
全市,通过模板式指导,分类细化经济发展指标或与经济有关项目,确保被审计
领导干部的评价更客观,依据更充分。
【专项审计】 全市审计机关按照审计署和省审计厅统一要求,开展稳增长调结
构促发展惠民生防风险政策跟踪审计项目22个。结合全国、全省统一计划,开展
保障性安居工程跟踪审计、国外贷援款审计、森林资源利用情况绩效审计调查、
小额贷款公司经营管理情况专项审计调查、县级公立医院改革推进专项审计、养
老服务业政策措施落实专项审计和农村人口饮水安全政策措施落实等七个方面的
专项审计,通过审计,推动了资金落实、项目实施和政策落地,为党委、政府科
学决策提供了可靠依据。
【内部审计管理与指导】 全市审计机关认真贯彻落实《市政府关于进一步加强
行政事业单位内部审计工作的意见》,督促和指导内部审计机构提高业务能力,
更好地发挥预防性、建设性作用。全市内部审计机构完成各类审计项目1.06万个,
促进增收节支5.15亿元,提出建议意见被采纳5354条。威海市内部审计协会、文
登区内部审计协会、荣成市内部审计协会被评为全省优秀内部审计协会。全市有
8个内部审计机构被评为全省内部审计工作先进单位,有8名内部审计人员被评为
先进个人。
(宋宝军)
审 计
视图
【概况】 2015年,全市审计机关积极推进审计监督全覆盖,通过审计财政预算
执行情况、地方税收征管情况、国家稳增长调结构促发展惠民生防风险政策执行
情况、重点专项资金管理情况、领导干部履行经济责任情况等,依法纠正发现的
各种违法违规问题,切实保障财政资金管理使用的安全、完整、高效。年内,完
成审计项目295个,查出违规和管理不规范金额345亿元,促进增收节支11.2亿元,
促进被审计单位制定整改措施70项,建立健全规章制度33项。
【本级预算执行审计】 全市审计机关对2014年度同级财政预算管理及执行情况
进行审计,以促进增收节支、规范管理为主攻方向,在审计财政管理和地税征管
情况的基础上,审计部门及所属二级单位124个,查处违规和管理不规范金额233
亿元, 促进增收节支8.9亿元。审计了市财政局预算管理情况,开展对市发改委
等5个部门单位预算执行情况的审计,开展对农村人口饮水安全等7个项目的审计;
结合对市地税局税收征管情况的审计, 重点抽查11家纳税企业。6月24日,市政
府常务会议听取了市审计局对2014年市级财政预算执行审计结果汇报,7月1日,
市审计局受市政府委托,向市人大常委会作工作报告。各相关部门单位全部在规
定时间内整改完毕,9月下旬,市审计局向市政府书面报告整改结果。12月上旬,
经市政府批准,市审计局对社会公告审计结果和整改结果。
【固定资产投资审计】 全市审计机关对87个政府重点投资项目进行结算审计,
对277个项目进行跟踪审计或招标控制评审,审减结算及招标控制价3.6亿元。市
审计局组织对威海客运中心南北两站、东部滨海新城等政府投资项目建设情况进
行跟踪审计, 完成全市7条河道治理工程、市人防指挥中心工程、环翠楼公园改
造工程等项目的结算或决算审计。通过审计,促进规范工程建设管理和资金使用
管理,严肃查处项目建设中的高估冒算、挤占挪用和损失浪费行为,促进规范政
府投资管理,审减工程投资及招标控制价1.7亿元。
【领导干部经济责任审计】 全市审计机关完成经济责任审计项目161个。在审
计过程中,着力检查有无领导干部经商办企业问题,客观评价领导干部守法守纪
守规尽责情况,促进各级领导干部奉公守法、主动作为、有效作为。对掌握资金
量大、事权集中的部门系统,投入优势力量,确保审深、审透、审细、审全,查
处并纠正了部分单位存在的预算编制执行、内部财务管理、专项资金使用等方面
问题,客观真实地反映干部履职情况,促进健全责任追究和问责机制。以服务市
委市政府对各区市发展目标考核、市委对区市领导干部管理为核心,充分借鉴市
委考核办对各市区年度目标绩效管理综合考核的有关指标和考核结果,拟定区市
党政领导干部经济责任审计模板,以威海市经济责任审计工作领导小组名义印发
全市,通过模板式指导,分类细化经济发展指标或与经济有关项目,确保被审计
领导干部的评价更客观,依据更充分。
【专项审计】 全市审计机关按照审计署和省审计厅统一要求,开展稳增长调结
构促发展惠民生防风险政策跟踪审计项目22个。结合全国、全省统一计划,开展
保障性安居工程跟踪审计、国外贷援款审计、森林资源利用情况绩效审计调查、
小额贷款公司经营管理情况专项审计调查、县级公立医院改革推进专项审计、养
老服务业政策措施落实专项审计和农村人口饮水安全政策措施落实等七个方面的
专项审计,通过审计,推动了资金落实、项目实施和政策落地,为党委、政府科
学决策提供了可靠依据。
【内部审计管理与指导】 全市审计机关认真贯彻落实《市政府关于进一步加强
行政事业单位内部审计工作的意见》,督促和指导内部审计机构提高业务能力,
更好地发挥预防性、建设性作用。全市内部审计机构完成各类审计项目1.06万个,
促进增收节支5.15亿元,提出建议意见被采纳5354条。威海市内部审计协会、文
登区内部审计协会、荣成市内部审计协会被评为全省优秀内部审计协会。全市有
8个内部审计机构被评为全省内部审计工作先进单位,有8名内部审计人员被评为
先进个人。
(宋宝军)