【概况】 年末,市、县(市、区)审计机关7个,审计工作人员224人。市、县两级审计机关审计单位387个,查出违规问题金额15.99亿元,移送司法机关、纪检监察机关和有关部门处理事项71件,移送处理人员16人,促进增收节支1.79亿元,核减投资额4.75亿元。2个项目分获省优秀审计项目和表彰项目。在全省市县审计质量检查中,泰安市被评为优秀等次,市审计局连续八年保持“省级文明单位”称号。
【政策落实跟踪审计和民生项目审计】 对保障性安居工程、精准扶贫、公立医院改革、地方公共文化服务体系建设、宣传文化发展专项资金绩效管理等政策措施落实情况进行跟踪审计,重点关注资金的管理、使用情况和政策措施的落实情况,揭示存在的突出问题,深入分析原因,提出审计整改意见建议。对全市社保基金进行审计,揭示基金管理漏洞,查出骗取养老金、重复领取养老待遇、死亡人员家属冒领养老金和遗属补助、重复缴费和享受待遇等问题,对1.2万起冒领养老金、重复缴费和享受待遇人员交县(市、区)政府进行整改,促进政策措施实施和惠民政策落实。
【预算执行审计】 市政府办公室印发《关于做好2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》,实现审计整改制度化。围绕加快建立现代财政制度和推进深化财税体制改革,开展预算执行审计。审计预算执行部门64个,重点关注财政资金的安全和使用效益,揭示财政资金在管理、分配、使用等方面存在的突出问题,提出改进建议。审计工作报告和结果报告得到同级人大、政府的肯定和好评。
【经济责任审计】 实行审计对象分类管理、离任经济责任事项交接等制度,推行经济责任审计集中进点,联合市委组织部共同召开市直部门单位领导干部经济责任审计进点部署会议,营造被审计单位领导干部理解审计、重视审计、配合审计的浓厚氛围。采用“1+N”审计模式,实现一审多果、一果多用。审计结果得到相关部门高度重视,审计整改力度进一步加大。年内,审计253名领导干部,查出违规金额7.92亿元。
【政府投资审计】 年内,完成审计政府投资项目27个,审计金额40.96亿元,核减投资额4.75亿元。印发《泰安市审计局政府投资建设项目跟踪审计操作规程》《泰安市审计局政府投资建设项目决算审计操作规程》,提交的关于保障性安居工程的审计专报得到市领导批示,市政府召开审计查出问题整改会议,强力推进问题整改。
【领导干部自然资源资产离任审计试点】 把河湖管理保护工作作为审计重要内容,全面贯彻落实河长制,促进领导干部树立科学的发展观和正确的政绩观。在对肥城市的领导干部自然资源资产离任审计中,引入地理信息系统技术,突破传统审计方法制约,提高审计工作质量和效率,为推进自然资源资产审计积累经验。
【专项审计调查】 推进新旧动能转换重大工程,密切关注“放管服”改革,促进经济高质量发展。对全市驻境外机构和境外投资基本情况调查摸底和涉企收费进行专项审计调查。开展政府利用PPP模式投资项目绩效审计调查,审计结果被省审计厅通报表彰。
【内部审计】 年末,全市共有内审机构226个,内审人员649人,完成审计项目2845个,提出意见建议被采纳1954条,促进增收节支4.15亿元。 (杨 宁)
审 计
【概况】 年末,市、县(市、区)审计机关7个,审计工作人员224人。市、县两级审计机关审计单位387个,查出违规问题金额15.99亿元,移送司法机关、纪检监察机关和有关部门处理事项71件,移送处理人员16人,促进增收节支1.79亿元,核减投资额4.75亿元。2个项目分获省优秀审计项目和表彰项目。在全省市县审计质量检查中,泰安市被评为优秀等次,市审计局连续八年保持“省级文明单位”称号。
【政策落实跟踪审计和民生项目审计】 对保障性安居工程、精准扶贫、公立医院改革、地方公共文化服务体系建设、宣传文化发展专项资金绩效管理等政策措施落实情况进行跟踪审计,重点关注资金的管理、使用情况和政策措施的落实情况,揭示存在的突出问题,深入分析原因,提出审计整改意见建议。对全市社保基金进行审计,揭示基金管理漏洞,查出骗取养老金、重复领取养老待遇、死亡人员家属冒领养老金和遗属补助、重复缴费和享受待遇等问题,对1.2万起冒领养老金、重复缴费和享受待遇人员交县(市、区)政府进行整改,促进政策措施实施和惠民政策落实。
【预算执行审计】 市政府办公室印发《关于做好2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》,实现审计整改制度化。围绕加快建立现代财政制度和推进深化财税体制改革,开展预算执行审计。审计预算执行部门64个,重点关注财政资金的安全和使用效益,揭示财政资金在管理、分配、使用等方面存在的突出问题,提出改进建议。审计工作报告和结果报告得到同级人大、政府的肯定和好评。
【经济责任审计】 实行审计对象分类管理、离任经济责任事项交接等制度,推行经济责任审计集中进点,联合市委组织部共同召开市直部门单位领导干部经济责任审计进点部署会议,营造被审计单位领导干部理解审计、重视审计、配合审计的浓厚氛围。采用“1+N”审计模式,实现一审多果、一果多用。审计结果得到相关部门高度重视,审计整改力度进一步加大。年内,审计253名领导干部,查出违规金额7.92亿元。
【政府投资审计】 年内,完成审计政府投资项目27个,审计金额40.96亿元,核减投资额4.75亿元。印发《泰安市审计局政府投资建设项目跟踪审计操作规程》《泰安市审计局政府投资建设项目决算审计操作规程》,提交的关于保障性安居工程的审计专报得到市领导批示,市政府召开审计查出问题整改会议,强力推进问题整改。
【领导干部自然资源资产离任审计试点】 把河湖管理保护工作作为审计重要内容,全面贯彻落实河长制,促进领导干部树立科学的发展观和正确的政绩观。在对肥城市的领导干部自然资源资产离任审计中,引入地理信息系统技术,突破传统审计方法制约,提高审计工作质量和效率,为推进自然资源资产审计积累经验。
【专项审计调查】 推进新旧动能转换重大工程,密切关注“放管服”改革,促进经济高质量发展。对全市驻境外机构和境外投资基本情况调查摸底和涉企收费进行专项审计调查。开展政府利用PPP模式投资项目绩效审计调查,审计结果被省审计厅通报表彰。
【内部审计】 年末,全市共有内审机构226个,内审人员649人,完成审计项目2845个,提出意见建议被采纳1954条,促进增收节支4.15亿元。 (杨 宁)