审 计

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【概况】 年末,市、县(市、区)审计机关7个,审计工作人员229人。市、县两级审计机关审计单位267个,查出违规问题金额2.72亿元,促进增收节支2.59亿元,移送违法违纪案件线索和有关部门处理事项6件。提交综合报告和信息专报216篇,被市委、市政府和上级审计机关采用批示138篇(次),向被审计单位提出建议被采纳374条,促进制定整改措施34项。市审计局被市委表彰为争创“五型”机关建设示范单位、机关作风和政风行风建设先进单位,连续六年获得“省级文明单位”称号。

【中央、省、市重大决策部署落实情况和民生项目审计】 把稳增长等政策措施落实跟踪审计作为首要任务,连续对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等22项政策措施落实情况实施跟踪审计。抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容,揭示政策措施不完善、不配套、不衔接及违法违纪等问题,明确责任主体,提出审计意见建议。紧扣惠民政策落实,加大民生资金和项目的审计力度,组织开展农村饮水安全、县级公立医院改革、精准扶贫、保障性安居工程等审计和调查9项,审计资金总额5.58亿元,纠正侵害群众利益问题金额1.59亿元,促进政策措施实施和惠民政策落实。

【预算执行审计】 围绕财政体制改革目标任务,将财税管理、部门预算执行审计与专项审计相结合,加强项目间协调联动,审计预算执行部门69个,延伸审计相关单位80个。在把握总体情况的基础上,重点关注财政资金的安全和使用效益,揭示财政资金在管理、分配、使用等方面存在的突出问题,提出改进建议。结合部门审计开展“三公经费”使用情况调查,严格审查部门单位落实“八项规定”精神情况。

【经济责任审计】 落实中央两办规定及其实施细则和全省经济责任审计工作会议精神,健全审计对象分类管理、离任经济责任事项交接等制度,推进工作规范开展。研发《经济责任审计项目管理系统》,为增强审计计划的科学性、加强审计结果运用提供技术支撑。审计领导干部150名,查出违规问题金额1.93亿元。

【政府投资项目审计】 审计重点项目125个,审减金额1.91亿元。对104国道改线工程、京沪高铁泰安站建设项目、灵山大街建设项目等23个新建续建项目进行跟踪、结决算审计,审减金额6335万元。对全市部门单位建购职工住房情况进行专项审计调查,涉及单位622个、住房2.39万套、资金52.51亿元,查出公款支付、欠缴费用等问题金额1.59亿元。对东平县选派第一书记成方连片抓党建、促脱贫工作的避险解困工程进行跟踪审计,重点关注各级财政资金的到位、管理、使用情况,及工程建设管理情况,规范项目资金管理。连续五年对支援新疆资金和项目进行跟踪审计,重点关注资金使用效益和项目运行效果,及时发现和纠正存在问题,促进援建项目资金规范管理。

【内部审计】 市、县审计机关切实加强对内部审计工作的管理和指导,发挥内审协会的桥梁和纽带作用,推动内审工作全面发展。年末,全市共有内审机构227个,内审人员649人,完成审计项目2793个,提出意见建议被采纳1947条,促进增收节支4.34亿元,建议行政处分27人。 (杨 宁)