审计

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【概况】 年末,市、县(市、区)审计机关 7个,审计人员 210人。市、县两级审计机关审计单位 281个,查出违规问题金额 7.31亿元,促进增收节支 2.81亿元,移送有关部门处理 85人。提交综合报告和信息专报 206篇,被市委、市政府和上级审计机关采用批示 132篇(次),向被审计单位提出建议,其中被采纳 216条,促进制定整改措施 52项,建立健全规章制度 16项。市审计局连续五年获“省级文明单位”称号。

【重大决策部署落实情况和民生项目审计】 对全市贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施情况进行跟踪审计;对肥城农村信用联社、东平农村合作银行信贷业务风险管控情况进行审计调查;对城乡居民医疗保险基金、保障性安居工程、“全省百个示范镇”建设情况、福彩资金、新泰农村土地综合整治项目和东平县扶贫资金进行专项审计和审计调查,重点关注政策落实情况和实施效果、资金使用效益和项目管理绩效,揭示和纠正侵害群众利益问题金额 1.1亿元,促进政策措施实施和惠民政策落实。

【预算执行审计】 审计预算执行部门 47个,延伸审计相关单位 62个。结合部门审计开展“三公经费”使用情况调查,严格审查部门单位落实“八项规定”精神情况,关注财政资金的安全和使用效益,揭示财政资金在管理、分配、使用等方面存在的突出问题,提出改进建议。市审计局按照市人大常委会要求跟踪督促审计问题的整改情况,通过召开部门会议、实施审计回访、帮助完善制度等措施,督促审计整改落实,并向市人大常委会专题报告整改结果。

【经济责任审计】 健全工作机制,市审计局制定《市本级经济责任审计对象分类管理暂行办法》《市管领导干部离任经济责任事项交接办法》等制度,推进工作规范开展。审计中,统筹审计力量,创新审计方式,把握权力与责任两个重点,关注执行国家政策、科学民主决策、财政财务管理、依法行政、廉洁自律等方面责任履行情况。审计领导干部 194名,查出各类违规问题金额 5.81亿元。组织市、县两级审计机关对 6个县(市、区)的25名市管干部实施经济责任审计,采取“上审下”与“同级审”相结合,对 16个乡镇的党政主要领导干部实施同步审计。

【政府投资项目审计】 为克服异地审计实际困难、降低审计成本,探索尝试联网跟踪,前后互动、实时监控等方式,重点关注资金使用效益和项目运行效果,及时发现和纠正存在问题,促进援建项目资金规范管理。审计全市重点项目 120个,审计投资额14.67亿元,审减3.12亿元。对泰山社会福利中心、市文化艺术中心、财源街西段改造等16个新建、续建项目进行跟踪审计,审计投资金额 4.36亿元,审减 7634万元,审减率17.5% 。连续四年对支援新疆项目资金进行跟踪审计。

【内部审计】 市、县审计机关加强对内部审计工作的管理和指导,发挥内审协会的桥梁和纽带作用,推动内审工作全面发展。全市有内审机构225个,内审人员644人,完成审计项目2810个,提出意见建议被采纳1915条,促进增收节支 4.15亿元,移送案件线索 23件,建议行政处分18人。(杨 宁)