第四类 审 计

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【政府审计】 全年完成审计项目(单位)581个,延伸审计单位602个,
查出违规金额14.62亿元,处理处罚收缴财政入库5980万元。
财政审计 ①审计预算部门(单位)财务情况。审计一级预算部门(单
位)87个,延伸审计单位112个,专项审计调查单位14个。审计查出主要问题:
欠征欠交税金、财政部门未入库预算资金、预算单位隐瞒收入、公款转储蓄、
应交未交政府性基金、预算外资金未上交财政专户、周转金逾期未收回、事
业保险基金未纳入财政专户管理等。共查出违规金额2.11亿元,应缴财政金
额3666万。②审计县、乡政府财政决算情况。年内,审计2个县级政府和37个
乡级政府的财政决算,查出主要问题:违规减缓税收、隐瞒转移财政收入、
虚列收支、 预征下年税款、 挪用财政专项资金、违规提高费用标准和私设
“小金库”等,查出违规金额2767万元,决定处理处罚710万元。
企业审计 主要是审计工交商贸企业的财务收支和资产、负债、损益
情况。审计企业128个,其中工交企业79个,商贸企业49个。审计查出主要问
题:弄虚作假、财务管理混乱、隐瞒截留国家收入、损失浪费等。共查出违
规金额3.85亿元,决定处理处罚5060万元。
金融审计 共审计金融单位65个,查出违纪违规金额近10亿元,处理处
罚金额1300万元。调查延伸贷款企业430余家,核实信贷分类贷款金额43亿元,
查出不良贷款分类金额9.3亿元。
行政事业单位和基建部门(单位)审计 共审计行政事业单位和基建部
门(单位)251个,其中国家行政机关44个、事业单位121个。共审计专项资
金5.23亿元。
农业资金审计 重点审计了1997年、1998年度林业专项资金的筹集、分
配、管理、使用情况,审计资金总额2878万元。
国外援贷款项目审计 重点跟踪审计了结核病控制项目、师范教育发展
项目、种子商业化项目等3个国外援贷款项目。审计认定上述项目累计完成
投资总额1806万元,其中本年度253万元,分别占项目计划投资总额的35.02%、
4.9%。

【内部审计】 年内,坚持“积极发展,稳步提高”的内部审计工作
方针,全年审计3154个单位的财务收支、经济效益、经济责任、基本建设等
情况,查出违规金额4013万元。年底,全市有内部审计机构672个,内部审计
人员1195人,分别比上年增加63个、60人。
(翟汝平)
编辑·校对 钱国庆