审计管理

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【概况】 2006年,全市审计机关共审计单位(项目)198个,查出违规金额15274
万元、 管理不规范金额79981万元,应上交财政13005 万元。其中,市局审计单位
(项目)57 个,查出违规金额2383万元、管理不规范金额39048万元,应上交财政
2191万元。贯彻落实“突破利津”部署,协调争取资金12万元,帮助利津县审计局
改善办公条件和信息化建设。协调资金70余万元,为所包村进行土地整理,安装闭
路电视。完成招商项目8 个,固定资产投资4500万元。
年内,市审计局被市委、市政府表彰为市级文明单位、招商引资工作先进单位、
落实党风廉政建设责任制先进单位、精神文明建设工作目标责任考核先进单位、政
务督查考核先进单位、计划生育目标管理先进单位。被市政府表彰为行政效能考核
先进单位、安全生产工作先进单位。被市委、市政府授予突出贡献奖;被市信息产
业局表彰为“双十”工程建设先进单位。
【财政审计】 2006年,重点加强对部门预算、财政集中支付、政府采购、财政转
移支付及“收支两条线”管理情况的审计监督。组织实施对市财政局、地税局、国
库的预算执行审计, 查出违规和管理不规范金额8467.57万元, 应上缴财政金额
1459.1万元。对利津县、河口区2005年财政决算情况进行审计,纠正县区级财政决
算中收支不实、财政资金使用不合规、漏征税款等问题。并对工资转移支付补助,
农村税费改革转移支付补助等资金的使用情况进行审计调查。
【专项资金审计和审计调查】 根据审计署和省审计厅的统一部署,2006年,市审
计局组织对全市2003~2005年农业综合开发资金、 东营供电公司2005年财务收支、
东营市邮政局及2个县区邮政局2005年度财务收支、全市物价系统2004~2005年度财
政财务收支及年审收费情况、市住房公积金的归集管理和使用情况、公安系统原驾
驶员培训学校脱钩情况进行审计和审计调查。配合有关部门对全市农村转移支付资
金的使用情况、全市征收征用土地中侵害群众利益的问题等进行专项检查。
【政府投资审计】 依据《东营市人民政府投资项目审计暂行办法》和市政府投资
重点建设项目计划,2006年,政府投资审计办公室对观海栈桥、东营港、文化艺术
中心进行跟踪审计, 查出违纪违规金额2100万元, 为政府节约资金2198万元。对
2005年财政部门审核后的政府投资项目进行二次审计,复审完毕10个, 审计资金额
3807.48万元,审减资金、挽回经济损失59.96万元。面向全省公开招聘64名工程造
价审计人员,建立“工程造价审计专家人才库”。
【经济责任审计】 2006年,完成经济责任审计项目41个,查出违规金额1258万元,
管理不规范金额27246万元。
【内部审计指导】 2006年,全市共有内审机构183个,其中,专职机构97个。内
审人员421人, 其中, 专职人员229人。共完成审计项目1005个,其中,财务审计
466个,效益审计108个,经济责任审计171个,基本建设审计68个,专项审计144个,
内控评审43个, 风险评估5个。共查出损失浪费金额576万元,增加效益金额42443
万元。组织召开全市内审协会一届三次常务理事会议,对部分协会成员进行调整,
安排部署下一阶段工作,指导各县区成立内部审计师协会。