【概况】 2006年,全市审计机关共审计单位(项目)198个,查出违规金额15274
万元、 管理不规范金额79981万元,应上交财政13005 万元。其中,市局审计单位
(项目)57 个,查出违规金额2383万元、管理不规范金额39048万元,应上交财政
2191万元。贯彻落实“突破利津”部署,协调争取资金12万元,帮助利津县审计局
改善办公条件和信息化建设。协调资金70余万元,为所包村进行土地整理,安装闭
路电视。完成招商项目8 个,固定资产投资4500万元。
年内,市审计局被市委、市政府表彰为市级文明单位、招商引资工作先进单位、
落实党风廉政建设责任制先进单位、精神文明建设工作目标责任考核先进单位、政
务督查考核先进单位、计划生育目标管理先进单位。被市政府表彰为行政效能考核
先进单位、安全生产工作先进单位。被市委、市政府授予突出贡献奖;被市信息产
业局表彰为“双十”工程建设先进单位。
【财政审计】 2006年,重点加强对部门预算、财政集中支付、政府采购、财政转
移支付及“收支两条线”管理情况的审计监督。组织实施对市财政局、地税局、国
库的预算执行审计, 查出违规和管理不规范金额8467.57万元, 应上缴财政金额
1459.1万元。对利津县、河口区2005年财政决算情况进行审计,纠正县区级财政决
算中收支不实、财政资金使用不合规、漏征税款等问题。并对工资转移支付补助,
农村税费改革转移支付补助等资金的使用情况进行审计调查。
【专项资金审计和审计调查】 根据审计署和省审计厅的统一部署,2006年,市审
计局组织对全市2003~2005年农业综合开发资金、 东营供电公司2005年财务收支、
东营市邮政局及2个县区邮政局2005年度财务收支、全市物价系统2004~2005年度财
政财务收支及年审收费情况、市住房公积金的归集管理和使用情况、公安系统原驾
驶员培训学校脱钩情况进行审计和审计调查。配合有关部门对全市农村转移支付资
金的使用情况、全市征收征用土地中侵害群众利益的问题等进行专项检查。
【政府投资审计】 依据《东营市人民政府投资项目审计暂行办法》和市政府投资
重点建设项目计划,2006年,政府投资审计办公室对观海栈桥、东营港、文化艺术
中心进行跟踪审计, 查出违纪违规金额2100万元, 为政府节约资金2198万元。对
2005年财政部门审核后的政府投资项目进行二次审计,复审完毕10个, 审计资金额
3807.48万元,审减资金、挽回经济损失59.96万元。面向全省公开招聘64名工程造
价审计人员,建立“工程造价审计专家人才库”。
【经济责任审计】 2006年,完成经济责任审计项目41个,查出违规金额1258万元,
管理不规范金额27246万元。
【内部审计指导】 2006年,全市共有内审机构183个,其中,专职机构97个。内
审人员421人, 其中, 专职人员229人。共完成审计项目1005个,其中,财务审计
466个,效益审计108个,经济责任审计171个,基本建设审计68个,专项审计144个,
内控评审43个, 风险评估5个。共查出损失浪费金额576万元,增加效益金额42443
万元。组织召开全市内审协会一届三次常务理事会议,对部分协会成员进行调整,
安排部署下一阶段工作,指导各县区成立内部审计师协会。
审计管理
【概况】 2006年,全市审计机关共审计单位(项目)198个,查出违规金额15274
万元、 管理不规范金额79981万元,应上交财政13005 万元。其中,市局审计单位
(项目)57 个,查出违规金额2383万元、管理不规范金额39048万元,应上交财政
2191万元。贯彻落实“突破利津”部署,协调争取资金12万元,帮助利津县审计局
改善办公条件和信息化建设。协调资金70余万元,为所包村进行土地整理,安装闭
路电视。完成招商项目8 个,固定资产投资4500万元。
年内,市审计局被市委、市政府表彰为市级文明单位、招商引资工作先进单位、
落实党风廉政建设责任制先进单位、精神文明建设工作目标责任考核先进单位、政
务督查考核先进单位、计划生育目标管理先进单位。被市政府表彰为行政效能考核
先进单位、安全生产工作先进单位。被市委、市政府授予突出贡献奖;被市信息产
业局表彰为“双十”工程建设先进单位。
【财政审计】 2006年,重点加强对部门预算、财政集中支付、政府采购、财政转
移支付及“收支两条线”管理情况的审计监督。组织实施对市财政局、地税局、国
库的预算执行审计, 查出违规和管理不规范金额8467.57万元, 应上缴财政金额
1459.1万元。对利津县、河口区2005年财政决算情况进行审计,纠正县区级财政决
算中收支不实、财政资金使用不合规、漏征税款等问题。并对工资转移支付补助,
农村税费改革转移支付补助等资金的使用情况进行审计调查。
【专项资金审计和审计调查】 根据审计署和省审计厅的统一部署,2006年,市审
计局组织对全市2003~2005年农业综合开发资金、 东营供电公司2005年财务收支、
东营市邮政局及2个县区邮政局2005年度财务收支、全市物价系统2004~2005年度财
政财务收支及年审收费情况、市住房公积金的归集管理和使用情况、公安系统原驾
驶员培训学校脱钩情况进行审计和审计调查。配合有关部门对全市农村转移支付资
金的使用情况、全市征收征用土地中侵害群众利益的问题等进行专项检查。
【政府投资审计】 依据《东营市人民政府投资项目审计暂行办法》和市政府投资
重点建设项目计划,2006年,政府投资审计办公室对观海栈桥、东营港、文化艺术
中心进行跟踪审计, 查出违纪违规金额2100万元, 为政府节约资金2198万元。对
2005年财政部门审核后的政府投资项目进行二次审计,复审完毕10个, 审计资金额
3807.48万元,审减资金、挽回经济损失59.96万元。面向全省公开招聘64名工程造
价审计人员,建立“工程造价审计专家人才库”。
【经济责任审计】 2006年,完成经济责任审计项目41个,查出违规金额1258万元,
管理不规范金额27246万元。
【内部审计指导】 2006年,全市共有内审机构183个,其中,专职机构97个。内
审人员421人, 其中, 专职人员229人。共完成审计项目1005个,其中,财务审计
466个,效益审计108个,经济责任审计171个,基本建设审计68个,专项审计144个,
内控评审43个, 风险评估5个。共查出损失浪费金额576万元,增加效益金额42443
万元。组织召开全市内审协会一届三次常务理事会议,对部分协会成员进行调整,
安排部署下一阶段工作,指导各县区成立内部审计师协会。