审计管理

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=d5&A=10&rec=80&run=13

【概况】 2005年,全市审计机关共审计单位(项目)215个,是年初计划的
120.8%,查出违规金额44273.6万元,管理不规范金额20022万元,损失浪费金
额170万元,应上交财政12552万元。其中,市局审计单位(项目)60个,是年
初计划的120%,查出违规金额16241.6万元,管理不规范金额6748万元,应上
交财政8146万元。
全年共编发审计信息147期,编写信息稿件281篇;承办了全省农业与资
源环保审计工作会议和全省财政审计工作研讨会;完成招商引资项目19个,
到位资金7071.5万元;有17名审计干部通过竞争上岗走上科级干部岗位。2005
年,市审计局先后获山东省模范公务员集体、全省部门和行业作风建设先进
单位、市督查考核先进单位、市精神文明建设目标考核先进单位、省信息工
作先进单位等称号。

【财政预算执行审计】 2005年,市级预算执行审计共审计市财政局等一级预
算单位16个,组织开展专项审计调查项目2个,查出应缴未缴财政资金、挤占
挪用专项资金等违规问题金额14876.6万元,查出管理不规范金额1714万元。
审计工作报告和结果报告分别受到市人大和市政府的充分肯定。审计结束后,
市政府办公室下发《关于对2004年度市级财政预算执行和其他财政收支审计
发现问题进行整改的通知》,各部门、单位按照通知要求对审计发现的问题
进行整改。
县区审计局在2005年的本级预算执行审计中,共审计部门单位31个,查
出违规金额7489万元,管理不规范金额6857万元。

【金融审计】 2005年,市审计局对天同证券公司东营营业部2004至2005年3月
资产负债损益情况进行审计调查,对原市城市信用社资产负债损益情况进行
审计。

【经济责任审计】 2005年4月,市委、市政府召开全市审计暨经济责任审计
工作会议。按照“逢离必审,三年审一遍”的原则,市局共完成经济责任审
计项目31个, 其中任中审计项目16个。县区审计局共完成经济责任审计项目
93个。

【专项资金审计和审计调查】 2005年,市审计局专项资金审计和审计调查的
主要项目:对全市救灾救济资金的分配、管理进行审计;对2004年度城市维
护建设资金的分配、管理、拨付、使用情况进行审计调查;对广饶、利津两
县转移支付资金使用情况进行审计调查;对全市企业职工基本养老保险基金
征管用情况进行审计;对全市农民工工资保证金制度落实情况的审计调查;
对市水利局水土保持费管理和使用情况的审计;对全市公路系统财务收支情
况的审计;对全市食品药品监督系统2003至2004年财政财务收支情况的审计
和审计调查;对市人民医院收费情况的审计;对企业负担情况的审计调查;
对协力开发有限公司利用日本政府贷款农业综合开发项目管理及效益情况的
审计调查等。

【企业审计】 2005年,市审计局完成对东营市人造板厂资产负债和损益情况
的审计;对东营市佳信价格事务有限责任公司财务收支情况的审计。

【固定资产投资审计】 2005年,市审计局成立了副县级政府投资审计办公室。
投资审计办公室完成了对东营职业学院校区新建、扩建项目的审计和效益审
计调查;组织三县两区审计局对2004~2005年全市农村公路改造情况进行全面
审计;对市一中1997至2004年底校区工程建设情况的审计;对东营港扩建指
挥部资金到位、资金支出和建设合同签订等情况的审计调查;对市建设项目
清理工程欠款情况的审计调查及对东营港扩建工程指挥部财务收支情况的审
计。

【中介机构审计】 2005年,市审计局受省审计厅委托对山东中明会计师事务
所东营分所的业务质量进行审计。

【内部审计指导】 2005年,内部审计师协会组织召开市内部审计师协会一届
二次理事会议;举办全市内部审计人员业务培训班2期;通过开展问卷调查、
座谈会、基层调研等形式,加强对全市内审工作的指导服务;组织全市内审
人员加强业务交流。

【审计信息化建设】 2005年,审计信息化建设被市委、市政府列入2005年为
民办的10件实事。按照省审计厅有关审计网络建设和市政府有关电子政务平
台建设的要求,市审计局投资115万元建成涉密审计内网和审计专网。引进了
用友GRP审易、AO现场审计等计算机审计软件,对天同证券公司和全市公路
系统财务收支实施了计算机审计。