审计

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【综述】 1999年,全市审计机关完成审计项目605个,查出违规行为金额15.3亿元,比上年
增长13%; 应上交财政1.06亿元,比上年增长48%;已上交财政8569万元,比上年增长29%;
为国家增收节支9544万元。年内,市审计局被中央文明委表彰为全国精神文明建设工作先进
单位,成为全国审计系统地市级审计机关中唯一获此殊荣的单位。

一、同级财政预算执行情况审计。查出违规行为金额9807.20万元,提出审计建议13条,
促进增收节支1989万元。

二、金融审计。全年查出账外资产9300万元;查出挪用客户资金,用于购建办公楼以及
违规为已关闭企业办理银行承兑汇票等重大违纪违规问题。金融审计成绩显著,受到省厅表
扬。

三、查处大案要案线索和领导干部经济责任审计。严格审计执法,查处大案要案是1999
年全国审计工作会议提出的重要任务。 全年市审计部门移交经济违法犯罪案件8起,已查实
的涉案金额768万元;对行政机关、企事业单位的133名法人代表实行离任经济责任审计,有
11人得到提升,119人平级调任,3人被降职和免职(其中有2人受到党纪政纪处分)。

四、 企业审计突出重点项目、重点部门和重点单位的审计。完成企业审计单位169个,
查出违规行为金额7.32亿元。 基本建设项目审计, 完成审计项目25个,查出违规行为金额
5943万元。 行政事业审计,完成审计单位234个,查出挤占挪用、乱收费、乱罚款等违规行
为金额1.78亿元。外资审计,完成6个国外援贷款项目的审计,查处违规行为金额455万元。

五、内部审计。年内,全市内审机构完成审计项目3740个,查处和纠正违纪金额4111万
元,促进增收节支3858万元。乡镇审计完成审计项目2084个,查处和纠正违纪金额2067万元,
促进增收节支2197万元。

六、区县及开发区审计机关工作。全年区县审计机关查出违规行为金额7.97亿元,应上
交财政5110万元,已上交财政3189万元,分别比上年增长24%、93%和45%。

七、审计队伍自身建设。年内,实行局长接访日制度,并在局内建立意见箱,倾听群众
意见,接受群众监督。制定车辆管理、财务管理和接待工作等规章制度,加强内部管理。圆
满完成审计事务所脱钩改制,按规定要求进行资产的清理界定、人员分流、机制转换等工作。
成功实施了世纪大厦副总经理、部门经理的竞争上岗,加强对世纪大厦、养马岛基地和监理
公司的管理,实行经营目标责任制和经营风险抵押制,全员的责、权、利真正得到有机结合。

(侯玉海 满开诚)

本部类编 辑:曲 巍
校 对:景奉润 王晨钟