·审计·

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市审计系统业务概况
2000年,共审计608个单位,查处违规行为金额39.56亿元。其中,决定处理处罚金额12.96亿元;指明要
求纠正金额26.6亿元;应上缴财政金额16395万元,已上缴财政金额15636万元;应归还原渠道资金金额1.49
亿元。
预算执行审计
以规范预算管理和财政分配秩序为目标,选择对预算执行有重要影响的单位、资金进行了审计。
共审计了财政、地税、地方国库等92个部门和单位的预算执行情况,延伸审计了119个二、三级预算单
位、纳税企业和税款经收处,并对救灾款进行了专项审计调查;共查出违规行为金额6.91亿元。其中,决
定处理处罚金额2.59亿元,指明要求纠正金额4.31亿元,应上缴财政金额1.27亿元,已上缴财政金额1.22亿
元。审计后,审计机关向市政府提交了审计结果报告,并受市政府委托,向市人大常委会作了审计工作
报告。对审计出的个别单位部分财政资金长期脱离财政监督和管理,造成财政资金体外循环的问题,引
起市领导及有关部门的高度重视。
专项资金审计
重点对环保专项资金和工商系统进行了审计。在环保专项资金审计中,对市环保局1998~1999年度
“排污费”的征收、使用和管理情况进行了审计,延伸审计了市南、市北、城阳和黄岛区环保局及部
分所属单位。共查出违规行为金额5259.5万元,其中挪用各项资金5183万元。在对工商系统1998年度行
政性收费、罚没收入收缴管理及1999年度财政、财务收支审计中,对市工商局及所属平度、莱西、胶
南、胶州、即墨分局进行了审计,延伸审计了34个工商所。共查出违规行为金额1796.85万元,其中拖欠、
截留应缴预算收入1081万元。对查出的问题,依据有关财经法规进行了处理,并提出了有针对性的审计
建议。
企业审计
对109户重点国有企业(集团)的财务收支进行了审计。审计中以核实资产质量为重点,摸清企业家
底。共查出违规行为金额98378万元,其中应上缴财政金额945万元,已上缴财政金额526万元。审计特派
员管理办公室完成了对青啤集团、海湾集团、海信集团、双星集团的审计,审计报告已提交市国资委。
对127个开工前项目进行审计,审计总投资38亿元。对未经审计开工的项目做出了处理,对资金不到
位的建设单位提出了处理意见。加强了对重点工程项目的审计,完成了青银高速公路建设项目审计。
为防范和化解金融风险,对万通证券公司的资产、负债和损益情况进行了审计。
完成了8个国际金融组织贷款和国外援助项目的审计。审计结果表明,这些项目由于政府支持和项
目单位重视,执行情况良好,符合贷款协议的规定;对固定资产未记入相应帐户等问题,依法进行了处理,
如实进行了披露,促进了依法有效地利用外资。
领导干部经济责任审计市审计局对48个市直单位、企业的领导干部进行了经济责任审计和离任审
计。发现的主要问题有:固定资产核算不实,虚盈实亏或潜在亏损,少缴税费等。审计结果上报后,引起
了市委、市政府主要领导的重视。各市、区审计局也积极开展了经济责任审计工作。
全市审计机关共完成领导干部任期经济责任审计219项,查出违规行为金额10.23亿元。其中,主管
责任9.85亿元,直接责任3788万元;决定处理处罚金额8837万元,指明要求纠正金额9.35亿元。(韩国民)