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内部管理与防范风险

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   内部管理与防范风险
贯彻总行“内部控制原则”,进一步规范有关业务操作程序。全年完成对6930家贷款户进行统一 授信,完成7094个企业的信用评级工作,大力清收人民币和外汇保函垫款,有效地防范了信贷风险。 继续做好外汇资金和信用卡等业务的风险监控。根据个人实盘外汇买卖存在的风险点,研制开发 新的电脑系统,将报价、头寸和收益集中于省行,以控制风险。加强对信用卡透支的管理,清收恶意透 支款300万元。为打击不法分子骗、套、逃国家外汇的犯罪行为,加强了全辖外汇售付汇业务等各项管 理工作。年末,收付清算系统上机联网,提高了该行会计电算化水平。