山东地情档案 AI 原始文本 文章:指导内部审计 资料库:青岛年鉴库 章节:青岛年鉴1999 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/d2/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/d2/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/d2/section/12/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/d2/section/12/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/d2/section/12/article/573/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/d2/section/12/article/573/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) ===== 指导内部审计
1998年,市审计局制定印发《青岛市内部审计操作规程》、《青岛市内部审计文件材料立卷归档 作业规程》等5个规范性文件,进一步规范内审工作,促进内审工作质量的提高。全年举办内审基础知 识培训班,共培训内审人员550名。在市直部门、单位实行审计项目由审计机关统一下达、编制内部审 计项目年度计划表等,促进部门、单位内审工作的开展。重点抓试点企业和大型企业集团内审工作,通 过召开经验交流会、现场指导、深入基层调查研究等形式,使54户试点企业和15户大型企业集团全部 建立内部审计制度,形成全市内部审计骨干力量。 至年末,全市已建内审机构591个,其中专职内审机构273个,比上年(下同)增长26%和11%;配备内审人 员1839人,其中专职内审人员906人,分别增长46%和60%。全市内审机构共完成审计项目4960个,查出损失 浪费金额2.28亿元,促进增收节支1.3亿元,纠正违规行为金额1.6亿元,向司法机关移交案件5件,对10人建 议给予行政处分,移送司法机关处理3人。