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财政审计

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   财政审计
全年共审计财政、税务、国库及一级预算单位142个,审计资金总量占本级财政预算支出的50%以 上,查出违规行为金额43157万元,应上缴财政金额11841万元,已上缴财政金额11027万元。审计结束后,及 时向市政府提交审计结果报告,向市人大常委会作了审计工作报告。 对市农业综合开发资金中的水利和秸杆养畜资金、社会保障资金以及住房资金等11项专项资金进 行审计,对查出的应追还侵占挪用资金以及出借1.38亿元住房资金逾期未收回等问题,及时提出改进意 见。对全市社会保障基金和企业医疗保险基金进行审计调查,对挤占挪用“两金”5000余万元、违规 发放资金等问题及时反映,引起有关部门高度重视。在对市工商局、民政局、募捐委员会等87个行政 事业单位的审计中,以预算执行资金为主线,结合贯彻落实中央和市委、市政府关于厉行节约、制止奢 侈浪费的规定,重点审计资金的管理使用情况和预算外资金的管理情况,对查出的违反财经法规行为进 行严肃处理。