审计

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=d00&A=22&rec=73&run=13

综述

2007年, 全省审计机关共审计(调查) 单位(项目) 8668个, 查出违规金额252.67亿元,应上交财政59.93亿元,截至年底,已上交财政38.12亿元,减少财政拨款和补贴5.73亿元,归还原资金渠道9.66亿元;向纪检监察和司法机关移送案件线索104件, 涉及人员144人。全省共提交审计报告和信息10301篇,被党委、政府和上级审计机关采用批示4811篇;共提出审计建议15195条,被采纳10261条。省审计厅提交审计报告和信息203篇,被省委、省政府和审计署采用批示175篇(次)。

预算执行审计

围绕规范财政管理,促进财政体制改革,深化预算执行审计。狠抓审计发现问题的整改和审计结论的落实,注重从制度、体制、机制方面深入分析产生问题的原因,促进建立健全财政财务管理制度,进一步提高管理水平。全省共审计(调查)部门单位1360个,查出违规金额68.78亿元,应上交财政18.37亿元,截至年底,已上交财政13.82亿元。

专项资金审计

围绕服务民生,提高资金使用效益,开展专项资金审计和调查。先后组织了财政转移支付资金、环保资金、高校科研经费、慈善捐赠资金、中学教育收费、社会保障资金、村村通自来水工程、新型农村合作医疗基金以及企业工资、社保和住房资金等专项资金审计和审计调查。 全省共审计(调查)专项资金管理使用单位645个、资金720.82亿元,查出截留挤占挪用等违规金额21.55亿元,促进拨付到位资金8331万元;应上交财政4.18亿元,截至年底,已上交财政7889万元。

企业审计

围绕国有资产保值增值,促进改革,开展国有企业审计。重点关注企业会计信息的真实性、核算方法的合法性、资产运营的效益性,揭露非法占有国有资产、化公为私等行为,保护国有资产的安全完整,促进国有企业改革。按照审计署统一安排,开展省农行及其部分分支机构2006年度资产负债损益审计,核实农行资产和财务状况,揭示经营管理中存在的突出风险和薄弱环节,促进了农行股份制改造的顺利进行。全省共审计和审计调查国有企业290户, 查出虚报或隐瞒转移收入、国有资产流失等违规金额46.89亿元。

政府投资审计

围绕规范管理,节约资金,促进廉政,加强政府投资审计。突出对重点建设项目的跟踪审计,积极探索效益审计,从投资效益、经营效益、社会效益等方面对建设项目进行评价,对影响效益的问题进行分析,促进规范项目管理、资金节约和廉政建设。全省共审计建设项目(单位)1021个、投资额313.34亿元,查出违规金额6.29亿元,核减投资(结算) 额21.37亿元。省审计厅制订了《山东省审计机关建设项目跟踪审计操作规程》和《试行办法》,建立跟踪审计快速反应机制,全年共出具《跟踪审计意见单》23份,纠正问题金额2.24亿元,追回被挪用款项834万元。

经济责任审计

围绕加强对权力的制约和监督,稳步推进领导干部经济责任审计。各级审计机关不断拓展审计范围,在全面开展乡镇党政领导干部经济责任审计的同时,努力扩大县级党政领导干部经济责任审计的覆盖面,大力推进地厅级党政领导干部经济责任审计,积极探索开展村(居)干部经济责任审计。逐步增加任中审计的比重,深化审计内容,提高审计质量,搞好审计结果运用,提高经济责任审计制度化、规范化水平。机构建设进一步加强。截至年底,全省17市都建立了高规格的经济责任审计专职机构。全省共审计经济责任人4149人, 查出违规金额82.15亿元、管理不规范金额533.98亿元、损失浪费金额8.48亿元, 其中领导干部负直接责任问题金额30.25亿元。根据审计结果,有3人受到撤职处分,111人被移送纪检监察机关处理。

内部审计和社会审计监督

各级审计机关进一步强化对内部审计工作的指导和监督,取得了显著成绩。截至年底,全省已建内审机构6140个、配备内审人员16591人,完成审计项目63842个,查出损失浪费金额14.6亿元, 增加效益金额17.77亿元,发现大案要案线索17件,建议给予行政处分65人,移送司法机关处理13人。认真开展社会审计组织业务质量检查,通过对2个会计师事务所的检查,查出问题金额1.57亿元,向司法机关移交涉案人员9人。

(牛鸿斌)