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【财政预算执行审计】

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   【财政预算执行审计】
【财政预算执行审计】 2012年,东明县审计局强化财政预算执行审计,维护财政资金运行秩序。顺利完成对县财政2011 年度预算执行及其他财政资金收支情况的审计。审计查出县财政预算编制不规范不全面、教育附加支出未严格执行预算、财政 资金超支挂账、超预算拨付财政资金、占用财政专项资金、专项资金拨付不及时、地方财政配套资金不到位等管理不规范和违 规问题金额65700.85万元,对县政府在依法理财、完善机制、防弊纠错、规范管理等方面起到了参谋作用。以促进地税部门完 善税收征管制度、健全征管机制和规范内部管理为目标,对县地税局2011年度税收征收管理和财政财务收支情况进行审计。审 计发现地税部门在税收征管中存在多征税款、重税收征收轻基金征收、代开发票手续不健全等问题185.23万元。对县房产管理 局、国土资源局等10个预算执行单位2011年度预算执行情况进行审计。审计发现预算执行单位存在应收未收财政收入、财政收 入上缴不及时、收入未入账、乱收费等问题11899.15万元;在资金使用中存在超范围超标准支出、挤占挪用财政专项资金、滞 留专项资金等问题2073.01万元,在资金管理中存在违规出借财政资金、违规申报专项资金等问题4944.70万元。对焦园乡、大 屯镇、武胜桥镇、东明集镇、县妇幼保健院、行政服务中心、中医院等7个单位的2011年度财政决算及 2012年下半年的预算执 行情况进行了审计,共查处应缴未预算收入、隐瞒截留收入、违规改变资金用途、超标准列支招待费、乱发钱物、支付不应有 本单位负担的费用、列支不规范发票等问题13241万元,针对性的提出合理化建议25条,被审计单位采纳 18条,对规范乡镇财 政财务管理,加强资金监督,提高资金效益做出一定贡献。