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第二节 审计工作

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审计工作紧紧围绕经济工作中心,充分发挥审计监督的职能作用,艰苦创业,求实创新,成绩显著。截止1990年底,共审计单位和项目225个,查出违纪金额1200万元,违规金额369万元,应上交财政220万元,增加财政收入171万元,促进增收节支1650万元,减少损失浪费152万元。
财政金融审计 共审计乡镇财政32个(次),查出违纪金额86万元,纠正挤占挪用专项资金52万元,入库10万元,减少财政支出25万元,有效地促进了乡镇财政管理和农村经济发展。共审计金融单位6个(次),查出违纪违规金额45万元,增加财政收入9万元,促进增收节支29万元。
企业审计 共审计企业单位75个(次),查出违纪违规金额504万元,增加财政收入118万元,促进增收节支268万元。
行政事业审计 在对行政事业单位的审计中,重点抓了政府机关、行政执法部门、经济管理部门财务收支的审计监督,共审计单位和项目105个,查出违纪违规金额370万元,挤占挪用专项资金86万元,增加财政收入39万元,促进增收节支152万元。通过审计严肃了财政纪律,促进了廉政建设。
基建审计 重点是开工前审计,共审计单位20个(次),查出违纪违规金额196万元,促进增收节支98万元,增加财政收入10万元。审计中注重查处违纪违规问题,有效地控制了基建规模,节约了建设资金,提高了投资效益。
内部审计 内审工作发展较快,工作扎实。1990年全县建内审机构38个,内审人员53名,审计单位和项目420个,查处违纪违规金额519万元,减少损失浪费260万元,促进提高经济效益931万元。