第三节 内部审计

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第三节 内部审计

1985年,内审工作展开,建立1个内审机构。1988年,随着经济形势的不断发展和对审计工作的要求,共建内审机构16个,配备内审人员46人。同年,内审机构共审计单位131个,查出违纪金额53万元,纠正差错88笔,减少损失浪费56万元,查出有问题资金1104万元。1991年,已建内审机构30个,全年共完成审计项目466个,查出损失浪费金额202万元,促进增收节支101万元。1992年,已建内审机构33个,配备内审人员102个,完成审计项目328个,查出损失浪费金额130万元,促进增收节支47万元,提出合理化建议160条,被采纳144条。1993年,全县内审机构完成项目304个,查出损失浪费金额98万元,促进增收节支35万元,纠正违纪金额23万元。1994年,审计项目298个,查出有问题资金124万元,促进增收节支56万元。1995年,完成审计项目348个,查出损失浪费金额36万元,促进增收节支40万元,纠正各类违纪金额26万元。1996年,完成审计项目264个,查出损失浪费金额40万元,促进增收节支38万元。2001年,内审人员参加上岗前培训,实行持证上岗,对考试合格的人员发上岗证书。1985~2005年,内审机构共审计4072个项目,查出有问题资金9000多万元,促进增收节支2328万元,提高经济效益860万元,为挖掘内部潜力、增产节约、提高经济效益,发挥应有的作用。