审计

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=cg5&A=3&rec=65&run=13

  【概况】沂水县审计局负责全县审计工作。2007年,全局下设经济责任审计办公室(副
科级事业单位)、财政金融审计科、行政事业审计科、固定资产投资科、经济贸易审计科、
综合科、办公室等7个职能科室,有工作人员28人。2006—2007年,县审计局共完成审计项目
159个,查出各类违规金额3481万元,管理不规范资金3866万元,归还原渠道资金883万元,
收缴财政152万元,促进被审计单位增收节支628万元,提交审计信息160篇,被批示采用90篇
,较好地发挥了审计为领导宏观管理决策服务的作用。县审计局先后被授予“全市文明单位
”、“全市千村帮扶工程先进单位”、“全市审计机关先进集体”等荣誉称号。

  【本级预算执行审计】2006—2007年,连续两年分别对全县财政预算执行和其他财政收
支情况进行了全面审计。在审计了县财政、地税和国库的同时,分别对17个一级预算执行和
其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了25个二级单位,共查处违规金额869万元,管理
不规范资金755万元。审计结束后,分别向县政府写出了审计结果报告,并受县政府的委托,
向县人大常委会作了审计工作报告。审计结果得到了领导的充分肯定,为县政府加强预算管
理和县人大常委会加强预算执行情况的监督提供了依据。

  【领导干部经济责任审计】2006年,共完成了对52名单位部门主要负责人的经济责任审
计,其中,任中经济责任审计12个,离任经济责任审计40个。2007年,分别对6个县直部门的
主要负责人进行了任中经济责任审计。通过离任审计和任中经济责任审计,全面核实领导干
部任职期间遵守国家财经法律、法规、制度情况和重点项目投资、效益情况及与财政财务有
关的内控制度建设情况,明确了领导干部任期内经济活动中应负有的责任,强化了对领导干
部的监督管理,促进廉政建设,为组织部门考核使用干部提供了依据。

  【乡镇财政决算审计】乡镇决算审计一直是审计机关审计的重点。2006—2007年,连续
两年分别对12个乡镇进行了财政决算审计,并延伸审计了35个乡镇直属部门和单位,重点揭
露违规减免税收、截留预算收入、预算外资金未纳入财政管理、挤占挪用财政专项资金及财
务收支虚假等问题,进一步规范乡镇财政财务管理行为。

  【行政事业单位财政财务收支审计】2006—2007年,共对36个单位的财务收支情况进行
审计,查处违规金额517万元,管理不规范资金750万元,为被审计单位提出审计建议105条,
采纳105条。通过审计,重点检查行政事业单位财政财务收支的真实性、合规合法性以及执行
收支两条线、票款分离规定等情况。审计结束后,组成专门检查组,对查出问题的整改情况
进行了走访检查,以督促他们整改问题,落实审计决定。

  【专项审计和审计调查】2006年,完成了大沂河防渗工程审计、农业综合开发资金审计
、矿产资源费审计。2007年,将涉及群众利益的专项资金作为审计和审计调查的重点。对全
县村村通自来水专项资金使用管理情况进行了审计和审计调查。对5家行业协会2006年会费收
支情况进行了审计调查。对建筑企业行业养老保障金征收、管理、使用情况以及政策执行情
况进行审计调查。对全县中小学收费情况进行了审计。抽审了4处高中、3处县直初中和5处乡
镇中心校,共查处违规金额430万元。对6个乡镇计划生育委员会2005年至2007年7月期间收费
及服务站基本建设投资效益情况进行了审计,共查处各类不规范资金467万元。对全县各乡镇
的卫生院进行了财务收支审计,共查处各类不规范资金428万元。

  【内部审计】2006年10月17日,成立了沂水县内部审计协会,标志着沂水县内部审计工
作进入了一个新的发展阶段。协会成立以来,积极发挥“管理、服务、宣传、交流”的职能
作用,通过加强制度建设、狠抓人员培训、开展理论研讨等措施,推动了沂水县内部审计工
作的深入发展。截至2007年底,全县内部审计机构已达133个,配备专兼职内审人员210人。

  (张廷伟)