2004-2009年,财政经济运行平稳,但财政支出保障压力日趋加大,增支因素不断增多,收支矛盾
依然突出,新增财力难以满足实际需要。在这种情况下,各单位、各部门牢固树立过紧日子的思想,
严肃预算执行纪律,严格控制一般性支出,努力降低行政成本,连续23年实现财政收支平衡。六年来,
地方财政支出由9.03亿元增长到32.8亿元, 增长2.6倍,年均递增29.4%,重点保障了农业、教育、医
疗卫生、社会保障等社会事业发展需要,进一步改善了民生,农业支出增长3.2倍,教育支出增长1.7
倍,社会保障和就业支出增长2.6倍,医疗卫生支出增长5.8倍,环境保护支出增长11.9倍。
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┃ 邹平县2004-2009年财政一般预算支出情况 ┃
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┃ │ │ │ │ │单位:万元 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┬─────┨
┃预算科目 │2004年 │2005年 │2006年 │2007年 │2008年 │2009年 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃一、一般公共服务 │15685 │19,415 │25,835 │24,631 │32,607 │42,437 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃二、外交 │ │ │ │ │ │ ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃三、国防 │ │ │ │ │ │ ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃四、公共安全 │2995 │4117 │4,523 │6,444 │7,590 │7,875 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃五、教育 │20933 │24,348 │30,532 │36,907 │51,656 │56,091 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃六、科学技术 │1622 │2,159 │3,042 │3,759 │4,452 │5,698 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃七、文化体育与传媒 │2185 │2,661 │763 │3,605 │3,683 │2,140 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃八、社会保障和就业 │7993 │11289 │13,791 │17,442 │24,651 │28,965 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃九、医疗卫生 │3163 │4,212 │7,744 │9,491 │10,878 │21,385 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃十、环境保护 │732 │685 │1,539 │2,148 │7,130 │9,475 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃十一、城乡社区事务 │25471 │46,345 │57,401 │89,946 │87,414 │80,471 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃十二、农林水事务 │7082 │7531 │9,172 │8,621 │16,878 │29,660 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃十三、交通运输 │1 │5 │64 │486 │168 │1,140 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃十四、采掘电力信息等事务 │815 │1645 │13312 │13285 │17,100 │36,973 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃十五、粮油物资储备管理等事│26 │44 │1213 │1938 │2,992 │4,125 ┃
┃务 │ │ │ │ │ │ ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃十六、金融监管支出 │ │ │ │ │ │ ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃十七、地震灾后恢复重建支出│ │ │ │ │ │ ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃十八、预备费 │ │ │ │ │ │ ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃十九、国债还本付息支出 │ │ │ │ │ │ ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃二十、其他支出 │1634 │2,068 │1379 │1292 │1,450 │1,521 ┃
┠─────────────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┨
┃本 年 支 出 合 计 │90,337 │126,524 │170,310 │219995 │268,649 │327,956 ┃
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【财政支出】
视图
2004-2009年,财政经济运行平稳,但财政支出保障压力日趋加大,增支因素不断增多,收支矛盾
依然突出,新增财力难以满足实际需要。在这种情况下,各单位、各部门牢固树立过紧日子的思想,
严肃预算执行纪律,严格控制一般性支出,努力降低行政成本,连续23年实现财政收支平衡。六年来,
地方财政支出由9.03亿元增长到32.8亿元, 增长2.6倍,年均递增29.4%,重点保障了农业、教育、医
疗卫生、社会保障等社会事业发展需要,进一步改善了民生,农业支出增长3.2倍,教育支出增长1.7
倍,社会保障和就业支出增长2.6倍,医疗卫生支出增长5.8倍,环境保护支出增长11.9倍。
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┃ 邹平县2004-2009年财政一般预算支出情况 ┃
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┃预算科目 │2004年 │2005年 │2006年 │2007年 │2008年 │2009年 ┃
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┃一、一般公共服务 │15685 │19,415 │25,835 │24,631 │32,607 │42,437 ┃
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┃二、外交 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃三、国防 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃四、公共安全 │2995 │4117 │4,523 │6,444 │7,590 │7,875 ┃
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┃五、教育 │20933 │24,348 │30,532 │36,907 │51,656 │56,091 ┃
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┃六、科学技术 │1622 │2,159 │3,042 │3,759 │4,452 │5,698 ┃
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┃七、文化体育与传媒 │2185 │2,661 │763 │3,605 │3,683 │2,140 ┃
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┃八、社会保障和就业 │7993 │11289 │13,791 │17,442 │24,651 │28,965 ┃
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┃九、医疗卫生 │3163 │4,212 │7,744 │9,491 │10,878 │21,385 ┃
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┃十、环境保护 │732 │685 │1,539 │2,148 │7,130 │9,475 ┃
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┃十一、城乡社区事务 │25471 │46,345 │57,401 │89,946 │87,414 │80,471 ┃
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┃十二、农林水事务 │7082 │7531 │9,172 │8,621 │16,878 │29,660 ┃
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┃十三、交通运输 │1 │5 │64 │486 │168 │1,140 ┃
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┃十四、采掘电力信息等事务 │815 │1645 │13312 │13285 │17,100 │36,973 ┃
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┃十五、粮油物资储备管理等事│26 │44 │1213 │1938 │2,992 │4,125 ┃
┃务 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃十六、金融监管支出 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃十七、地震灾后恢复重建支出│ │ │ │ │ │ ┃
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┃十八、预备费 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃十九、国债还本付息支出 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃二十、其他支出 │1634 │2,068 │1379 │1292 │1,450 │1,521 ┃
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┃本 年 支 出 合 计 │90,337 │126,524 │170,310 │219995 │268,649 │327,956 ┃
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