内部审计

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第三节 内部审计

1988年,县内部审计机构开始组建,到年底建立内审机构3个,专职内审人员7人。1990年4月,县政府批转审计局《关于加快我县内审机构组建工作的报告》。年底,内审机构6个,专职内审员18人。1995年,内审机构增至13个,内审人员55人。1996年,内审机构上升至29个,内审人员59人。1998年,审计局组织部分单位的24名内审人员参加地区局在阳信县举办的内审人员持证上岗培训班,成为全地区首批持证上岗人员。1988~1998年,共审计1896个单位,查出违纪金额730万元,纠正错账451笔、金额550万元,帮助被审单位建立规章制度制定整改措施140项,收回悬案资金1984万元,提出审计建议850条,撰写审计信息110篇,促进增收节支,提高经济效益2748万元。

1999年,沾化县编委下发《关于设立乡镇审计所的通知》,在全县14个乡镇(不包括海防办和徒骇河农场)设立审计所。县审计局对39名乡镇审计人员进行审计法规及业务培训。同年,县政府转发县审计局《关于加强村级财务收支审计监督全面推进村级财务公开的报告》和《沾化县村级财务收支审计监督实施办法》,使全县村级财务收支审计监督走在全地区的前列,改变了长期以来全县农村财务收支缺乏监督的局面。2000年,冯家镇审计所对某村财务收支进行审计,查出该村党支部书记利用职权贪污公款的违纪事实,给予撤职查办。2003年,县审计局举办为期2天的培训班,对全县内部审计人员进行内审工作业务知识和法律法规培训。是年4月,下洼镇审计所作为全市乡镇审计工作先进代表,在东营市东营区召开的全省乡镇审计工作经验交流会上作典型发言。8月,按照市内部审计师协会的统一安排,县审计局组织全县内部审计人员参加全省内部审计人员威海培训班,参训人员列全市县区首位。2003~2007年,各县直内审机构完成审计项目230个,查出违纪违规金额420万元,管理不规范金额2160万元,对20余名下属单位主要负责人实施任期经济责任审计;各乡镇审计所先后完成657个审计项目,查出违纪违规金额297万元,管理不规范金额1945万元,提出审计建议113条,促进增收节支1730万元。至2007年底,县直内部审计机构36个,配备专兼职内审人员50人,其中31人持有中国内部审计人员岗位资格证书,完成审计项目620个,查出违纪违规金额780万元,管理不规范金额4560万元,促进增收节支2500余万元,提出审计建议80余条并被采纳;全县乡镇审计机构11个,配备乡镇审计人员68名,审计单位共1100个,查出违规违纪金额630万元,纠正管理不规范金额2750万元,促进增收节支2980余万元。县供电公司、县供销合作社、下洼镇审计所、泊头镇审计所、古城镇审计所等30个内部审计机构被市审计局授予“全市内部审计工作先进单位”,45人次被市审计局评为“全市内部审计工作先进个人”,下洼镇审计所2004~2007年连续4年被省内部审计师协会授予“全省做出突出贡献和创造新经验的内审机构”荣誉称号。