1998年滨州市实现国民生产总值266713万元,比上年增长10.68%,其中:第一产业增加值43774万元,比上年增长18.53%,第二产业增加值125044万元,比上年增长8.15%,第三产业增加值97895万元,比上年增长10.72%。实现社会商品零售额101546万元,比上年增长4.36%。全社会完成固定资产投资41408万元,比上年增加18831万元。在经济持续、稳定、协调发展的基础上,财政部门认真贯彻党的十五大精神和党的各项路线、方针、政策,积极落实全市关于深化改革、加快发展、保持稳定的各项政策和部署,以促进经济和社会各项事业发展,实现财政收支平衡为目的,坚持物质文明与精神文明两手抓,增收与节支并举,加大财政监管力度与提供优质、髙效服务并重。广大干部职工团结拼搏、勇于奉献,在各自的岗位上为财政总任务的完成出实招、办实事、求实效。
1998年财政部门较好地完成了各项工作任务,连续12年实现财政收支平衡,受到了中共山东省委、山东省人民政府的表彰。1998年全市累计完成财政总收入28161万元,比上年增长16.69%,其中地方财政收入16177万元,占年预算的100.28%,较上年同比增长15.32%,①工商税收收人完成12175万元,占预算的99.94%,增长19.57%;②企业所得税完成1335万元,占预算的110.33%,增长2.06%;③农业各税完成1236万元,占预算的113.94%,增长35.97%;④土地出让金完成251万元,占预算的119.52%,下降9.06%;⑤教育费附加完成545万元,占预算的109%,增长7.71%;⑥罚没收入及行政性收费完成365万元,占预算的50.69%,下降35.51%;⑦排污费完成270万元,占预算的122.73%,下降3.57%。1998年全市完成财政支出18594万元,占预算的95.64%,同比增长14.72%,其中:企业挖潜改造支出556万元,占预算的100%;科技三项费用支出85万元,占预算的100%;农业支出1307万元,占预算的100%;城市维护费支出903万元,占预算的82.13%;文教卫生事业费支出6774万元,占预算的100%;其他部门事业费支出441万元,占预算的99%;抚恤和社会救济费支出1275万元,占预算的91.14%;社会保障支出235万元,占预算的100%;行政管理费支出2644万元,占预算的99.32%;公检法司支出813万元,占预算的100%;其他支出983万元,占预算的94.87%;专项支出767万元,占预算的77.71%;政策性补贴支出80万元,占预算的53.33%;行政事业单位离退休费用支出1731万元,占预算的100%。按照现行财政体制计算,1998年全市可用财力为19466万元,财政支出及拖转下年度支出19423万元,当年财政结余18万元,实现了财政收支平衡,略有结余。
概况
视图
1998年滨州市实现国民生产总值266713万元,比上年增长10.68%,其中:第一产业增加值43774万元,比上年增长18.53%,第二产业增加值125044万元,比上年增长8.15%,第三产业增加值97895万元,比上年增长10.72%。实现社会商品零售额101546万元,比上年增长4.36%。全社会完成固定资产投资41408万元,比上年增加18831万元。在经济持续、稳定、协调发展的基础上,财政部门认真贯彻党的十五大精神和党的各项路线、方针、政策,积极落实全市关于深化改革、加快发展、保持稳定的各项政策和部署,以促进经济和社会各项事业发展,实现财政收支平衡为目的,坚持物质文明与精神文明两手抓,增收与节支并举,加大财政监管力度与提供优质、髙效服务并重。广大干部职工团结拼搏、勇于奉献,在各自的岗位上为财政总任务的完成出实招、办实事、求实效。
1998年财政部门较好地完成了各项工作任务,连续12年实现财政收支平衡,受到了中共山东省委、山东省人民政府的表彰。1998年全市累计完成财政总收入28161万元,比上年增长16.69%,其中地方财政收入16177万元,占年预算的100.28%,较上年同比增长15.32%,①工商税收收人完成12175万元,占预算的99.94%,增长19.57%;②企业所得税完成1335万元,占预算的110.33%,增长2.06%;③农业各税完成1236万元,占预算的113.94%,增长35.97%;④土地出让金完成251万元,占预算的119.52%,下降9.06%;⑤教育费附加完成545万元,占预算的109%,增长7.71%;⑥罚没收入及行政性收费完成365万元,占预算的50.69%,下降35.51%;⑦排污费完成270万元,占预算的122.73%,下降3.57%。1998年全市完成财政支出18594万元,占预算的95.64%,同比增长14.72%,其中:企业挖潜改造支出556万元,占预算的100%;科技三项费用支出85万元,占预算的100%;农业支出1307万元,占预算的100%;城市维护费支出903万元,占预算的82.13%;文教卫生事业费支出6774万元,占预算的100%;其他部门事业费支出441万元,占预算的99%;抚恤和社会救济费支出1275万元,占预算的91.14%;社会保障支出235万元,占预算的100%;行政管理费支出2644万元,占预算的99.32%;公检法司支出813万元,占预算的100%;其他支出983万元,占预算的94.87%;专项支出767万元,占预算的77.71%;政策性补贴支出80万元,占预算的53.33%;行政事业单位离退休费用支出1731万元,占预算的100%。按照现行财政体制计算,1998年全市可用财力为19466万元,财政支出及拖转下年度支出19423万元,当年财政结余18万元,实现了财政收支平衡,略有结余。