审计监督

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=ca2&A=17&rec=60&run=13

【概况】 2014年,区审计局内设办公室(挂信息科牌子)、法制科、行政事业审计科、经贸审计科(挂外资运用审计科牌子)、财政金融审计科、农业与环保审计科6个科室,下辖领导干部任期经济责任审计办公室1个正科级事业单位和政府投资审计办公室、经济开发区审计中心、南海新区审计中心3个副科级事业单位,共有工作人员42人,其中事业编制25人。全年共完成审计项目57个,查出违规资金1.9亿元,促进增收1000余万元,核减工程造价4800余万元,协助被审计单位健全制度17项,制定整改措施160余项。有6人参加省审计厅计算机审计培训,全部通过中级考试。计算机审计方法获省厅二等奖、三等奖各1项。被省审计厅、人社厅、省公务员局授予“全省审计系统先进集体”称号,被省审计厅、省内审协会授予“内审工作先进单位”“内审信息宣传工作先进单位”等称号,被区委、区政府授予“先进集体”称号。

【财政预算执行情况审计】 年内,共审计11个一级预算单位和15个二级预算单位的预算执行及其他财务收支情况,查出违规金额2900万元,管理不规范金额6.1亿元。针对发现的问题提出加强零余额帐户和授权支付管理、建立审计整改联动机制、从严规范财政财务管理等改进建议,为促进规范预算管理、提高财政资金绩效提供重要参考,得到区委、区政府和区人大的肯定和好评。加大对地方税收征管质量审计,重点对金海城房地产、润泰置业、威海恒峰房地产等7家房地产开发企业的税收征管情况及雅林园艺工程、营利达建筑公司等4家建筑施工单位的发票使用情况进行审计,查补税费4000余万元。

【领导干部任期经济责任审计】 全年共开展领导干部任期经济责任审计51项,其中任中经济责任审计7项、离任经济责任审计44项,共查处违规金额1.95亿元,依法处理处罚单位15个,增加财政收入1000余万元。对未实行政府统一采购、超范围收费、公款私存等违规行为进行处理处罚,提出改进建议,进一步规范财经行为,促进领导干部依法行政。

【政府投资审计】 贯彻落实《威海市政府投资项目审计监督办法》,进一步明确审计监督职责,理顺与财政部门各自的审计范围和职责分工。建立政府投资项目动态数据库,为全面掌握项目动态、突出审计重点奠定基础。先后对全区校舍安全改造工程进行跟踪审计和工程结算审计,对经济开发区政府投资的文山东路、青荣城际铁路文登站连接线、广州路东段路面工程进行跟踪审计,对南海新区蓝创大厦、昌阳河景观绿化工程进行跟踪审计,对文登区电视制作中心工程进行决算审计,全年审减工程造价4800余万元,确保财政资金安全使用、项目建设规范推进。

【专项资金审计调查】 成立审计组,对2013年度政府采购预算执行情况进行专项审计,涉及财政局、公共资源交易管理处、采购中心、中介代理机构和部分供应商,通过审计发现部分采购项目的采购方式不恰当、部分采购人法制意识不强、规避政府采购、专家资源不足等问题,采取进一步规范政府采购,着力提升采购规模效益的审计建议。同时,配合审计署、省审计厅和威海市审计局完成全国土地收支和耕地保护情况审计、落实稳增长促改革调结构惠民生政策措施情况跟踪审计、2011至2013年福利彩票资金审计、农村土地综合整治资金及项目绩效情况审计等9个重大审计项目。

【内部审计】 全市新增内审会员单位3家,总数达到123家。全市内审机构共完成各类审计项目1886个,纠正违规违纪金额4850余万元,查出损失浪费金额4300余万元,促进增收节支4800万元。按照《威海市人民政府关于进一步加强行政事业单位内部审计工作的意见》要求,加强行政事业单位内部审计工作的指导,强化内部审计机构和队伍建设,健全完善行政事业单位内部审计工作制度,提升全区内部审计工作的规范化水平。内审协会先后被省审计厅和省内审协会授予内审工作先进单位、内审宣传工作先进单位等称号,天润曲轴有限公司作为民营企业代表在全省内审工作会议上进行书面交流。 (李 艳)