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第三节 内部审计

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 第三节 内部审计
1990年13个政府部门设立了内部审计机构,联合内审人员对5处镇办企业进行审计,针对三项资金占用过大等问题向政府做专题汇报。组织60多名内部审计人员,对区属七大系统66个承包经营和任期目标的企业,进行承包经营期终审计。 1991年对内部审计机构实行抓住重点分类指导。为配合“质量、品种、效益年”活动,采取联合审计的方法,指导内审单位开展经济效益审计。13个内审单位开展经济效益审计14项,促进企业增收节支262万元。 1992年制定下发《内审机构审计文件材料立卷归档试行办法》,由考评小组,对39个内审机构的人员配备、审计档案等10个方面进行实地考评,9月召开了单位主要负责人和内审人员参加的现场观摩会,区商业局和粮食局在会上作了典型发言。 1994年制订了《环翠区关于加强内部审计的实施意见》,当年相继有10个单位挂牌,内审人员增加了5人。 2002年,组织内部审计人员对本单位及下属单位2000年度至2001年上半年的财务收支情况进行审计,共审计了491个项目,纠正违规金额2.1亿元,查出损失浪费3.75亿元,促进提高经济效益1.58亿元。 1988年对全区7个乡镇农村经济发展状况进行了调查研究,培训乡镇审计人员20余名。 1990年,各镇政府设审计站,设专职审计人员至少两名,在镇工办和经管站设兼职审计员,分别负责对镇办工业和村办工业及农村经济的审计监督,业务受区审计局的指导,形成乡镇审计体系监督网络。 1991年,制定了《关于在全区各镇、办事处、村办企业中强化审计监督的办法》,审计分日常审计和年终兑现审计。为了搞好当年的兑现审计,将7个镇、4个办事处、193个自然村的企业和村委划片,分别由乡镇企业局审计科、二轻公司审计科和农牧局审计站负责,对工业总产值、利润(利税)、粮油水产品产量、农业纯收入、技改投资、出口交货值等六大经济指标进行全面审计。 1994年起草的《环翠区关于加强乡镇审计工作的实施意见》,明确规定了审计机构的设置、人员的配备和审计重点及管理指导等事项。一年间,全区乡镇共开展各类审计项目58项,查出纠正违规金额304万元,查出损失浪费金额3520万元,促进提高经济效益350万元。