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环翠区地情资料库
《环翠年鉴(2014)》
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【内部审计管理与指导】
年内,全区各内审机构完成审计项目58个,查出违规金额5967万元,管理不规范金额5.31亿元,促进增收节支8566万元,提出建议意见被采纳117条。
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年内,全区各内审机构完成审计项目58个,查出违规金额5967万元,管理不规范金额5.31亿元,促进增收节支8566万元,提出建议意见被采纳117条。