第一节 内部审计

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1985年,县直14个行政业务主管部门和县直国有17个企业建立了内部审计机构。从县直内审机构成立以来,到2003年12月,全县各内审机构(单位)开展内部审计项目2708项,查处损失浪费金额1528万元,促进增收节支3262万元,纠正违纪金额3326万元。

1986?2002年全县内部审计情况表

年度
内审机构(个)
内审人员
内审项目(个)
查出损失浪费(万元)
促进增收节支(万元)
提出建议意见被采用(条)
纠正违纪金额(万元)
财务决算审签(个)


计 其中专职人员

计 其中专职机构

计 财务收支审计
经济效益审计
经济责任审计
基建审计


1986
31
33

1987
37
49
108
108
109

1988
42
45
105
105
37
143
274

1989
45
45
36
7
11
18
190
107
50

1990
45
45
97
20
19
50
8
28
93
29

1991
48
48
73
37
24
12
15
13

1992
61
58
98
77
275
100
43
80
7
45
147
183
450
195

1993
60
29
68
45
264
150
15
82
17
59
53
185
39

1994
48
27
63
41
246
176
41
20
9
150
203
390
162
41

1995
68
49
89
62
191
140
13
38
52
315
13
330
189

1996
73
45
98
63
205
154
2
15
34
42
295
192
295
164

1997
75
61
102
65
205
129
13
11
23
29
115
312
176
242
164

1998
75
61
102
76
236
137
23
11
21
44
145
395
201
267

1999
75
61
102
76
190
100
6
18
30
36
139
267
184
245

2000
75
61
98
76
136
45
15
10
30
36
285
470
150
448

2001
74
61
50
111
43
31
21
16
185
150
150
235

2002
74
61
74
50
100
52
28
20
172
140
140
232