内部审计

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  1984年,县政府印发《关于建立内部审计机构加强审计监督的通知》,全县有7个局级单位建立内部审计机构。1990年,实施审计项目140个,查出和纠正违规违纪资金1427万元,促进增收节支37万元。县供销社审计科查出原东疏采购站出纳员贪污案一宗,移交县检察院进行处理。1991年,县粮食局审计科被商业部、省审计厅和市审计局评为内部审计工作先进单位。是年,全县实施审计项目278个,查出损失浪费金额30万元,纠正违规违纪资金419万元、账务差错73笔;核减工程决算60万元,促进增收节支113万元,提出改进建议62条。1992年,实施审计项目337个,查出损失浪费金额38万元,纠正违规违纪资金353万元,促进增收节支75万元,增加财政收入9万元,增加企业留利20万元。1994年,审计项目259个,纠正违规违纪资金222万元,促进增收节支322万元。1996年,县属企业内审机构健全完善内部管理制度,定期向厂长(经理)汇报工作。至1997年,共安排实施审计项目668个,纠正违规违纪资金525万元,查出损失浪费金额314万元,促进增收节支766万元。1998年,实施审计项目380个,纠正违规违纪资金304万元,查出损失浪费金额181万元,促进增收节支478万元。2001年,华阳集团被国家审计署表彰为全国内部审计先进单位,其设立总审计师、强化内部审计工作的经验在全国推广。2002年,全县共设有内部审计机构98个,其中乡镇审计机构12个、企业内审机构39个、金融系统内审机构3个、行政机关内审机构12个、事业单位内审机构32个。内部审计人员共234人,其中本科以上学历30人、大专学历136人、中专学历63人、高中以下学历5人。