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【财政审计】

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   【财政审计】
区级预算执行审计。2003~2007年,先后对区级预算执行、区地税分局税收征管、区地方金库资金收缴、拨付及对37个部门单位的财政财务收支情况进行全面审计,并延伸审计部分企业和相关单位,共查出应交未交预算收入、专项资金不到位、拖欠税金、预算外资金未交财政专户等违规和管理不规范金额11188万元,提出加强预算管理等审计意见和建议46条。每年撰写3个审计报告,代区政府向区人大常委会作工作报告。 财政决算审计。2003~2007年,分别对岱庙、财源、泰前、上高、大津口、徐家楼、省庄、邱家店镇8个单位开展处(镇)财政决算审计,查出虚增预算收入、挤占专款、乱收费等违规和管理不规范金额10737万元,并依照有关法规予以处理。