1985年,泰山区财政支出1009万元。1990年达到4093万元,是1985年的4.06倍,年均递增26.29%。1995年财政支出7129万元,为1990年的1.74倍,年均递增9.69%。是年,财政结余156万元,消灭滚存赤字154万元。生产发展性支出占财政支出的比例由“七五”计划期间的7.71%增加到“八五”计划期间的12.28%,增长4.6个百分点。1996年生产发展性支出为1443万元,占当年财政支出的14.68%。
2000年财政支出20353万元,为1995年的2.85倍,年均递增19.1%。“九五”计划期间,财政支出总量77120万元,分别为“七五”计划时期和“八五”计划时期的5.4倍和2.9倍。
1985~2000年,全区地方财政支出总额119604万元,其中:用于农业4743万元,占总支出的3.97%;用于文教科技卫生37816万元,占31.62%;用于城市维护支出1878万元,占1.57%;用于抚恤和救济8003万元,占6.69%;用于行政支
出28086万元,占23.48%;用于企业挖潜改造支出10395万元,占8.69%,专项支出8733万元,占7.30%。用于工交事业费636万元,占0.53%,其它支出19320万元,占16.15%。文教科技卫生事业费支出占财政总支出的比例由“七五”计划期间的25.85%增加到“九五”计划期间的31.79%,增长5.94个百分点。
1985~2000年泰山区财政支出情况表
单位:万元
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│年 度 │198 │198 │198 │198 │198 │199 │199 │199 │199 │199 │199 │199 │199 │199 │199 │200 │
│ │5 │6 │7 │8 │9 │0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │0 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│企业挖潜改│ │40 │ │50 │40 │45 │60 │60 │283 │250 │592 │841 │157 │231 │207 │217 │
│造资金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0 │4 │5 │5 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│文教科技卫│379 │458 │600 │770 │862 │102 │113 │132 │180 │227 │266 │387 │421 │478 │563 │600 │
│生事业费 │ │ │ │ │ │6 │0 │4 │6 │9 │3 │6 │4 │8 │2 │3 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│农业综合开│16 │38 │111 │170 │206 │235 │295 │304 │267 │339 │332 │333 │492 │501 │628 │476 │
│发及农林水│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│事业费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│行政管理费│267 │360 │473 │650 │818 │945 │107 │126 │178 │225 │221 │287 │341 │345 │316 │308 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │0 │5 │1 │8 │2 │3 │3 │2 │7 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│城市维护费│8 │41 │40 │47 │50 │46 │50 │48 │59 │68 │66 │55 │57 │194 │476 │573 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│专项支出 │38 │459 │541 │737 │113 │139 │107 │523 │678 │287 │213 │187 │206 │361 │551 │343 │
│ │ │ │ │ │4 │7 │8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│工交事业费│68 │35 │4 │44 │35 │17 │15 │46 │23 │ │8 │12 │88 │89 │93 │59 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│抚恤救济和│76 │128 │221 │105 │115 │178 │194 │218 │205 │229 │256 │332 │115 │149 │144 │165 │
│离退休费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0 │7 │9 │0 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│其他支出 │157 │201 │151 │195 │347 │204 │511 │487 │297 │196 │781 │120 │142 │265 │452 │598 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0 │7 │6 │3 │7 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│合 │100 │176 │214 │276 │360 │409 │440 │427 │540 │589 │712 │970 │126 │158 │185 │203 │
│ │9 │0 │1 │8 │7 │3 │5 │0 │3 │9 │9 │8 │17 │53 │89 │53 │
│计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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第二节 财政支出
视图
1985年,泰山区财政支出1009万元。1990年达到4093万元,是1985年的4.06倍,年均递增26.29%。1995年财政支出7129万元,为1990年的1.74倍,年均递增9.69%。是年,财政结余156万元,消灭滚存赤字154万元。生产发展性支出占财政支出的比例由“七五”计划期间的7.71%增加到“八五”计划期间的12.28%,增长4.6个百分点。1996年生产发展性支出为1443万元,占当年财政支出的14.68%。
2000年财政支出20353万元,为1995年的2.85倍,年均递增19.1%。“九五”计划期间,财政支出总量77120万元,分别为“七五”计划时期和“八五”计划时期的5.4倍和2.9倍。
1985~2000年,全区地方财政支出总额119604万元,其中:用于农业4743万元,占总支出的3.97%;用于文教科技卫生37816万元,占31.62%;用于城市维护支出1878万元,占1.57%;用于抚恤和救济8003万元,占6.69%;用于行政支
出28086万元,占23.48%;用于企业挖潜改造支出10395万元,占8.69%,专项支出8733万元,占7.30%。用于工交事业费636万元,占0.53%,其它支出19320万元,占16.15%。文教科技卫生事业费支出占财政总支出的比例由“七五”计划期间的25.85%增加到“九五”计划期间的31.79%,增长5.94个百分点。
1985~2000年泰山区财政支出情况表
单位:万元
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│年 度 │198 │198 │198 │198 │198 │199 │199 │199 │199 │199 │199 │199 │199 │199 │199 │200 │
│ │5 │6 │7 │8 │9 │0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │0 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│企业挖潜改│ │40 │ │50 │40 │45 │60 │60 │283 │250 │592 │841 │157 │231 │207 │217 │
│造资金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0 │4 │5 │5 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│文教科技卫│379 │458 │600 │770 │862 │102 │113 │132 │180 │227 │266 │387 │421 │478 │563 │600 │
│生事业费 │ │ │ │ │ │6 │0 │4 │6 │9 │3 │6 │4 │8 │2 │3 │
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│农业综合开│16 │38 │111 │170 │206 │235 │295 │304 │267 │339 │332 │333 │492 │501 │628 │476 │
│发及农林水│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│事业费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│行政管理费│267 │360 │473 │650 │818 │945 │107 │126 │178 │225 │221 │287 │341 │345 │316 │308 │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │0 │5 │1 │8 │2 │3 │3 │2 │7 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│城市维护费│8 │41 │40 │47 │50 │46 │50 │48 │59 │68 │66 │55 │57 │194 │476 │573 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│专项支出 │38 │459 │541 │737 │113 │139 │107 │523 │678 │287 │213 │187 │206 │361 │551 │343 │
│ │ │ │ │ │4 │7 │8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│工交事业费│68 │35 │4 │44 │35 │17 │15 │46 │23 │ │8 │12 │88 │89 │93 │59 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│抚恤救济和│76 │128 │221 │105 │115 │178 │194 │218 │205 │229 │256 │332 │115 │149 │144 │165 │
│离退休费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0 │7 │9 │0 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│其他支出 │157 │201 │151 │195 │347 │204 │511 │487 │297 │196 │781 │120 │142 │265 │452 │598 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0 │7 │6 │3 │7 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│合 │100 │176 │214 │276 │360 │409 │440 │427 │540 │589 │712 │970 │126 │158 │185 │203 │
│ │9 │0 │1 │8 │7 │3 │5 │0 │3 │9 │9 │8 │17 │53 │89 │53 │
│计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘