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第四节 财政审计

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   第四节 财政审计
1990年5月,审计岱庙办事处、上高乡财政所财务收支情况,收支合规合法。1992年5月,审计财源办事处和徐家楼乡政府1991年财政决算情况,查出违纪违规金额43万元,其中:虚列经费支出13万元,挤占挪用专项资金29万元,帐务处理不规范1万元。 1994年6月,审计上高乡、财源办事处1993年财政决算情况,查出违纪违规金额67万元,其中:挤占挪用专项资金49万元,乱收费4万元,垫支税款3万元,漏交税金1万元,截留预算收入1万元,拖欠教育费附加9万元。 1996年1月,审计区财政局、地税局、教委等17个区直机关事业单位1995年预算执行情况,并抽查所辖的22个基层预算单位。查出违纪违规金额542万元,其中:应交未交预算收入59万元,挤占挪用专项资金10万元,拖欠各种基金324万元,拖欠罚没收入53万元,帐务处理不规范52万元,其它44万元。4月,审计泰前办事处、徐家楼乡、大津口乡1995年财政决算情况。查出违纪违规金额50万元,其中:乱收费3万元,漏交税金1万元,截留预算收入26万元,挪借税款15万元,帐务处理不规范5万元。 1997年1~3月,审计区财政局、地税局等12个行政事业单位预算收支和资金管理情况,查出违纪违规资金2299万元,其中:违规退库35万元,虚列支出336万元,应交未交预算收入41万元,挤占挪用专项资金33万元,注册资金不到位396万元,虚增资产1400万元,乱收费5万元,其它53万元。 1998年5月,审计粥店和泰前办事处、徐家楼乡1997年财政决算情况,查出违规金额177万元,其中:虚列经费支出101万元,乱收费3万元,垫支税款14万元,虚增财政收入28万元,收入未记帐6万元,截留预算收入25万元。 1999年4月,审计财源和岱庙办事处1998年财政决算情况,查出违规金额1450万元,其中:虚列经费支出684万元,乱收费7万元,漏交税金27万元,虚列财政收入647万元,预算外收入不合理款项40万元,基金收入未交财政45万元。 2000年1~3月,审计区财政局、地税局等8个行政事业单位预算收支管理和地税系统1999年度税收征收管理情况及科技经费、教育经费的安排、投入、管理和使用情况,延伸审计和调查16个预算执行单位。查出违规金额5570万元,其中:虚增收入4197万元,应交未交预算收入209万元,专项拨付不到位344万元,挤占挪用专项资金30万元,预算外收入未纳入专户管理款项78万元,虚列支出216万元,欠拨经费160万元,其它336万元。5月,审计邱家店镇、省庄镇1999年财政决算情况。查出违规金额1317万元,其中,挤占挪用专项资金5万元,拖欠工资740万元,专项资金拨付不到位55万元,虚增收入517万元。