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第二节 审计管理

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1984~1987年,先后审计38个项目、629个单位,计查出违纪金额1024.3万元。其中截留国家各种收入425.3万元,乱挤乱摊成本费用46.7万元;漏欠税金及能源交通重点建设基金50.7万元。其他违纪金额501.6万元。罚补违纪金额依法上交财政部门297.7万元;上交税务机关74.1万元;交上级业务机关41.5万元。对违纪直接责任者处以政纪处分的2人,党纪处分的4人,通报批评的2人。1987年,全县有15个单位建立内审机构。其中6个单位实行月、季、年度财务决算报表,纳税申报表,贷款申请书三项审签制度。同年,试行厂长(经理)调任和任期终结审计评议制度。上述审计工作的开展,对纠正以权谋私、乱花钱等腐败之风和促进政治经济体制改革的健康发展,收到明显效果。