审计

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【概况】 县审计局内设办公室、法制股、财政金融审计股、行政事业审计
股、固定资产投资审计股,下设经济责任审计办公室。编制总额24人,其中
行政编制16人,事业编制8人;实有人数24人。2012年共完成审计及审计调查
项目(单位)32个;审计查出违规金额435万元,查出管理不规范金额4317万
元; 审计期间整改金额106.74万元,上缴财政金额5.61万元,调账处理金额
7.26万元,提出审计建议34条,出具审计报告和专项审计报告56篇,提交审
计专题、综合性报告3篇,提交审计信息131篇,被省审计厅、市政府、市审
计局及县委等批示采用114篇。县审计局被表彰为市级“文明单位”、全市
审计工作宣传先进单位等。

【预算执行审计】 县审计局在对本级财政预算执行情况审计时,以真实性、
合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化
财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用。通过审计,发现部分
单位欠缴代扣代缴税金106.4万元、资金滞留闲置1964.18万元、超标准列支
招待费67.96万元、会计核算不规范696.31万元等问题,督促财政部门进一步
加强对资金的管理,促进了财政管理水平的提高。

【经济责任审计】 依据县委组织部委托,2012年县审计局完成离任审计项
目22个。审计发现部分单位存在原始凭证不合规458.48万元,漏缴税金1.10
万元,超标准开支招待费1169.12万元,超限额使用现金29.64万元,采购固
定资产未按规定实行政府采购55.41万元,固定资产不入账7.26万元,配套资
金未专项核算9.53万元等问题。通过审计,促进了相关制度的建立完善,增
强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,为县委管理、评价、考核和使
用干部提供了依据。

【政府投资审计】 县审计局制定下发了《利津县政府投资建设项目审计办
法》,对政府投资项目审计的内容、程序、法律责任等进行了明确和规范。
2012年共完成政府投资审计项目7个,其中跟踪审计4个,报送值5103.35万元,
审定值4253.56万元,审减值849.79万元;结算审计3个,报送值4096.88万元,
审定值3535万元,审减值561.88万元。

【其他审计】 县审计局在做好计划项目审计的同时,积极完成上级审计机
关和县委、县政府交办的工作任务。一、完成了市局交办的13个县级领导及
乡镇党委书记经济责任审计;配合市局完成了全市社保资金审计、对全县海
域使用金征缴管理使用情况审计、全县校安工程和体彩公益金的审计。二、
根据县委、县政府工作部署,对全县国有土地使用情况进行了审计调查;对
县博物馆建设指挥部财务收支情况、银座花园工程建设指挥部的财务收支情
况和县公交公司资产负债损益情况进行了审计;抽调精干力量参与了对全县
税收挖潜能力调查,对津苑小区商品房建设情况进行调查,全县招商引资工
作进行考核认定,公立医院改革和涉农腐败问题专项治理,新农合移交人社
局,城建指挥部对雅美片区拆迁成本估算,工商系统执法检查等多方面的工
作。

【审计信息化】 县审计局在审计信息化管理方面取得明显成效。一、改变
审计管理方式。2012年审计项目运行和政务办公管理全部在《审计管理系统》
(OA)中运行,实现了计划编制、任务分解、信息下载上传、审理复核、领
导决策等“全方位、全过程”的网上管理。2012年利用OA系统机关阅文368
件,办结公文173件,组织实施审计项目33个,已完成交互33个,行政办公效
率显著提升。二、改进审计方法手段。全面推广和普及《现场审计实施系统》
(AO)应用,使审计人员计算机审计应用能力得到了显著提高。具备条件的
审计项目实施了计算机审计,并撰写AO应用实例和计算机审计方法各2篇。
(段 敏 孙乃民)