审计

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=c54&A=2&rec=88&run=13

〔工作概况〕1992年,县审计局贯彻全省审计工作会议精神,落实《审计工作发
展纲要》,执行“加强、改进、发展、提高”的工作方针,围绕经济建设这个中心,
突出抓重点、热点、难点问题,强化审计监督,取得了显著成绩。共完成上级安排1
3项71个单位的审计,内部审计单位71个,审计事务所接受主管部门委托为53个单位
作了注册资金、经济责任、审计鉴证等社会审计。被市精神文明建设委员会命名为市
级双文明单位。
〔审计监督〕年内省市审计局安排利津县审计划为9项50个单位,实际完成13项
71个单位(含临时性审计项目),占计划的142%;审计总金额15558万元,查出违纪违
规金额910万元,其中应上交财政金额139万元,已上交133万元;追回侵占挪用资金
56万元,促进增收节支43万元。
企业审计:春季组织各内审机构对全县37户承包企业进行了承包经营责任审计、
核实了新一轮承包企业主要承包指标完成情况,提出了25条建议,为兑现承包合同提
供了可靠的依据。此项审计共查出违纪金额63万元,应上交财政11万元。对外贸公司
、供销大楼、副食品公司、粮局供应站、电业局等重点企业进行审计,查出的主要问
题是:挂亏比较严重、拖欠营业税和所得税、个别单位内控制度不健全,财务管理失
控。针对查出的问题,审计局帮助企业制定整改措施,加强财务管理和经济核算,促
进了企业的发展。
农业资金审计:对91年度黄淮海农业综合开发资金进行了就地审计,涉及11个乡
镇和4个县直主管部门,发现有的乡镇财务制度不健全,管理混乱,挪用资金现象严
重。针对具体情况,县局帮助5个乡镇设立帐目和财务管理制度,帮助追回挪用的资
金56万元,保证了农业开发资金专款专用。
政府部门审计:重点对有资金分配权、有预算外收入的部门、单位。全年对5个
行政单位、21个事业单位的财务收支进行了就地审计,审计总金额1433万元,查出违
纪违规金额278万元。
财政金融审计:对利津镇、北宋乡的91年度财政收入决算、税收计划执行情况和
县人行91年度会计决算进行了审计,共查出违纪金额15.72万元,全部按财经法规作
了相应处理。
基建审计:对县水产局办公楼、水利局安装队宿舍、办公室、粮局综合楼等6项
基建工程决算进行了审计,核减工程决算35.8万元,依法追回建筑部门的非法所得,
避免了建设单位的经济损失,制止了建筑行业的不正之风。对13个基建项目进行了开
工前审计。
〔审计调查〕春季,县审计局会同监察、计生、财政部门对16个乡镇计划外生育
费的收支情况进行了审计调查。发现多数乡镇对此项收费管理使用得当,部分乡镇存
在借支、挪用、乱发补助等问题,共查出违纪违规金额260万元。县局帮助追回部分
被挤占挪用的款项,并按山东省计划外生育费管理办法收缴县财政专户管理43万元,
保证了计划外生育费专款专用。
另外,对部分企业潜亏情况和9个更新改造项目进行了审计调查,为县政府领导
提供了决策依据。
〔内部审计和社会审计〕全县部门、企业没有内审机构18个,专兼职审计人员3
4人,全年审计单位71个,查出损失浪费金额107万元,促进增收节支8万元,为企业
提合理化建议213条,促进企业改善管理,提高经济效益。
审计事务所开展社会审计工作,接受工商部门委托,为50户新开办企业验证注册
资金1459.6万元;受主管部门委托对县良种场、落地油处理厂两单位的厂长离任作了
经济责任审计;对1户被兼并的企业作了审计鉴证;帮助新办实体企业建帐建制,完
善财务管理工作。

(王金龙冯连朋)