审计

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【机构队伍】县审计局内设办公室、法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股
5个股室,下设经济责任审计办公室1个副科级事业单位。年底有干部职工26人,其中各类专业技术人员
19人,包括高级审计师4人,审计师、会计师10人,助理会计师、助理审计师5人。

【概况】2004年,县审计局认真履行审计职责,不断改进审计方法,努力提高审计质量,在维护财经秩
序、 加强廉政建设、促进经济发展等方面发挥了重要作用。全年审计共查出各种违规金额913万元,管
理不规范金额210万元,查出应上交财政金额173万元,已上交财政173万元,应归还原渠道金额13万元,
责令自行纠正金额210万元。提出合理化建议46条,被各单位采用38条;提交各类审计报告、信息222篇
(条),被党政机关及上级审计机关采用88篇(条)。2004年度被县委、县政府授予“工作目标考核优秀单
位”、“县级精神文明建设工作目标责任考核优秀单位”、“社会治安综合治理暨平安利津建设先进单
位”、“2004年度综合考核优秀单位”和“招商引资优质服务单位”等荣誉称号。在全市审计系统统计
工作中获得“审计统计工作第一名”,审计信息宣传报道获得“全市审计系统总评第二名”。

【审计项目】2004年度,上级共安排审计项目6项26个单位(不含延伸审计11个单位),实际完成9项71个
单位,占全年计划的273.1%。一是对计划安排的7个预算执行单位(不含延伸审计的11个单位) 进行了财
政预算执行情况的审计;二是对陈庄镇、北岭乡2003年度及2004年上半年财政决算和预算执行情况进行
了审计;三是按照县委、县政府的安排对25个部门和单位的主要负责人进行了任中、离任审计;四是对
3个行政事业单位进行了审计; 五是对凤凰房地产进行了固定资产投资审计;六是对两项专项资金进行
了审计;七是完成审计调查3项;八是对县委、县政府安排的3起信访案件进行了审计;九是按照县委、
县政府的安排,对其他14个项目进行了审计。

【财政预算审计】 依据《审计法》等有关法规的规定,对7个预算执行单位和11个延伸单位进行审计,
共查处违规金额195万元, 应上交财政金额161万元,已交财政金额161万元。针对存在的问题,县审计
局提出整改建议12条, 被采用8条。通过财政预算执行审计,加强和促进了预算及其他资金的管理,并
及时向县政府提交了《审计结果报告》,受县政府委托向县人大常委会作了“审计工作报告”,充分履
行了《审计法》赋予的职责。

【财政决算审计】按照省、市指令性审计计划,对陈庄镇、北岭乡政府2003年度及2004年上半年财政决
算和预算执行情况进行审计,共查处违规金额26万元,管理不规范金额4万元,应交财政金额0.3万元,
已交财政0.3万元,指明要求纠正金额4万元;提出整改建议2条,被采用2条。通过审计进一步揭露了乡
镇存在的有关农民负担及各种影响经济发展的突出问题,并提出了限期予以改进的意见和办法。

【行政事业审计】按照上级审计机关及县委的安排对县广播局、县招商局、县纪委2003年度的财务收支
情况进行了审计。共计查出违纪违规金额3万元,应上缴财政0.3万元,提出合理化建议1条,采用1条。

【经济责任审计】按照县委、县政府的安排,对25个党政事业单位的主要负责人进行了任期经济责任审
计。其中离任审计17个,任中经济责任审计8个。共计查处违规金额548万元,管理不规范金额206万元,
应交财政11万元, 已交财政金额11万元,应归还原资金渠道金额13万元,指明要求纠正金额206万元,
提出合理化建议28条,采用24条。通过审计加大了干部监督管理力度,提高了干部考察质量,促进了干
部廉政建设。

【固定资产投资审计】按照审计计划安排,对凤凰房地产开发公司进行了固定资产投资审计,共计查出
违规金额141万元,应上缴财政0.5万元,已上缴财政0.5万元,提出可行性建议3条。

【内部审计】强化了内部审计管理工作。全县内审机构13个,配备内审人员49人。全县内审机构审计单
位46个,查出并纠正违规金额5万元,促进增收节支12万元。提出建议意见采纳25条。

【专项审计】 按照上级审计机关的安排,分别对3项专项资金进行了审计调查,分别是救灾救济低保资
金570万元、 科技三项费用369万元和外贸发展基金235万元,调查单位23个。通过调查发现救灾救济低
保资金应拨未拨金额97万元;科技三项费用和外贸发展基金审计调查无违规违纪问题。

【部门审计】 一是配合县纪委等部门对明集乡皂刘村1996年1月至2004年的村级财务进行了清理;二是
配合县国土局等单位对全县的国有土地出让金进行了专项审计调查;三是配合县信访局等部门、单位对
北宋镇店子村、 县禹王建筑工程公司信访案件进行了审计和审计调查;四是配合县财政局完成了全县9
个乡镇的财务管理检查工作。

【审计调查】按照审计计划对全县救济救灾资金、外贸发展基金、科技三项经费进行了审计调查。调查
发现违纪违规金额97万元,提出处理处罚建议3条。

【其他审计项目】共17项。配合县信访局等部门对禹王公司、北宋镇店子村、明集乡灶刘村查处信访案
件3起; 对县招商局招商工作专项经费审计、县取暖工程审计、电业局城网改造验收、招商引资考核认
定、税源调查、社区与雅美资产纠纷、土地补偿费检查、城市低保资金调查、乡镇财务管理检查、农村
公路改造审计、农村合作医疗审计调查、配合纪检委、检察院进行农村公路质量问题调查、贫困大学生
救助金审计调查、人大机关平房造价审计。

(郝导群冯连朋)