审 计

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【机构队伍】 县审计局内设办公室、法制股、财政金融审计股、行政事业
审计股、固定资产投资审计股,下设经济责任审计办公室1个副科级事业单
位。年底有干部职工26人,具有专业技术职称的19人,其中,高级审计师2人,
审计师、会计师12人,助理会计师、助理审计师5人。

【概况】 2003年,县审计局认真履行审计职责,不断改进审计方法,努力
提高审计质量,在维护财经秩序、加强廉政建设、促进经济发展等方面发挥
了重要作用。全年完成审计项目6项49个单位(不含延伸审计12个单位),占
全年计划的350%。查出各种违规金额815万元,查出应上交财政金额54万元,
已上交财政54万元,漏交税金36万元,罚款18万元,应归还原渠道资金33万
元,应调账处理金额25万元,责令自行纠正金额103万元。提交审计工作报告
3 8篇,提交审计调查报告2篇,撰写审计论文、信息等118篇,被党政机关及
上级审计机关累计采用68篇。

【财政审计】 一是财政预算执行审计。依据《审计法》等有关规定,对7
个预算执行单位和12个延伸单位进行审计,共查处违规金额66万元;应上交
财政金额8万元,已交财政金额8万元,漏交税金7万元,罚款1万元;指明要
求纠正金额2万元。开展了2002年度政府债务、城市教育费附加、中小学危房
改造及收费情况4项专题审计和审计调查,并对有关部门进行了处理、处罚,
提出了相应建议、意见;结合营业税、所得税改革开展了2002年度县级地税
部门专项审计调查。 针对存在的问题提出整改建议, 并及时向县政府提交
《审计结果报告》,受县政府委托向县人大常委会作了《审计工作报告》,
履行《审计法》赋予的职责。二是财政决算审计。通过对2个乡镇政府2002年
度的财政决算情况进行审计,共查处违规金额28万元;应交财政金额9万元,
已交财政9万元;应归还原资金渠道金额20万元;指明要求纠正金额24万元;
结合审计对农村税费改革进行专项审计调查,针对农民负担及各种影响经济
发展的突出问题,提出改进的意见和办法。

【行政事业审计和专项资金审计】 一是对县公安局2002年度的财务收支情
况进行了审计,查出乱收费17万元,做出对其进行罚款1万元的审计决定;
二是对县住房资金管理办公室的资产、负债及净资产情况进行全面审计;三
是对县工商局2002年度及2003年上半年的财务收支情况进行审计;四是对全
县2000年至2002年度农业开发资金的管理使用情况进行审计;五是按照上级
安排对全县2002至2003年6月失业保险基金进行专项审计;六是对全县2001至
2003年6月国有土地出让金进行专项审计;七是对全县接受捐赠的"非典"款物
进行了跟踪审计。

【经济责任审计】 年内对25个党政事业单位的主要负责人进行了任期经济
责任审计。经审计查处违规金额626万元;应交财政金额26万元(含罚款5万
元),已交财政金额26万元;应归还原资金渠道金额13万元;指明要求纠正
金额77万元;应调账处理金额25万元。

【企业审计】 对利津县自来水公司2002至2003年6月份的资产、负债及损益
情况进行审计,查出该单位超标准收费78万元,依据有关规定,对县自来水
公司罚款10万元并做出相应处理意见。

【固定资产投资审计】 对"利沾路"工程进行了投资预决算审计,审计项目
投资总额1673万元,查出建设单位决算不实金额102万元,并提出了予以调账
处理的意见,有效防止了国有资产的流失。

【内部审计】 强化内部审计管理工作,对全县的内部审计机构和内部审计
人员进行全面的摸底、调查、登记,建立健全内审机构13个,已配内审人员
49人;全县内审机构审计73个单位,查处并纠正违规金额36万元,查出损失
浪费金额4万元,促进增收节支12万元。

【其他审计任务】 一是按照上级审计机关的安排分别对全县农村税费改
革、政府债务、城市教育费附加及危房改造和中小学收费等问题进行审计调
查;二是按照县委、县政府的安排对县农业局养鸡场、县残疾人联合会及陈
庄镇前郭村实施信访审计调查;三是配合有关部门对乡镇财务管理及有关单
位的预算外资金进行全面检查、对个人用公款购买商业保险进行全面清理;
四是组织审计骨干参加全市统一组织的招商引资认定工作,为全市的招商引
资工作把好关、服好务。

(董彩玲 林友民)