审计监督

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【概况】 2000年,区审计局国家审计完成审计项目24项,超额完成计划的26%,共查
出各类违纪违规行为金额3510万元,应上缴财政金额217万元,已上缴财政金额217万
元。内部审计全区内审机构共审计单位121个,查出损失浪费、不合理开支金额173万
元,纠正违纪违规金额65万元。同时,紧紧围绕区委、区政府的中心工作以及群众关
心的热点、难点问题开展审计监督,完成区委、区政府临时交办的审计任务,如农业
开发资金调查, 企业改制审计,建安公司、外贸公司、供销系统的破产清算审计,全区
招商引资项目审核, 城建综合执法大队财务清查,城建委基建执法检查,全区收支两条
线检查, 刘家、沙营、大徐村(居)、福利公司来信来访审计等,为促进社会稳定和经
济建设健康发挥了积极作用。

【财政审计】预算执行审计2000年1月6日至3月30日,派出3个审计组,对区财政局、
地税局、 国库、教委、职高、一中6个部门、单位1999年度的预算执行和其他财政收
支情况进行审计。预算收入重点审计税收收入,延伸审计2个财政所,2个基层税务所、
2个减免税企业、1个纳税企业、2个代征代扣税款单位及2个申请缓缴税款单位。预算
支出重点审计教育经费、城市维护建设资金、企业挖潜改造资金的分配使用管理情况,
并根据资金流向延伸审计区环卫处、城建委、公安分局、天东生化公司、区供销社、
东营区拍卖行、东营区担保有限公司7个用款单位。审查预算内外资金2.7亿元,查找
和分析预算管理和其他财政资金管理中存在的普遍性、倾向性和深层次的问题,共查
出各类违纪违规行为金额1354万元, 其中决定处理处罚金额890万元, 责令纠正金额
454万元,应上缴财政金额165万元,应追还侵占挪用资金110万元。针对预算管理中存
在的普遍性、 倾向性问题提出纠正措施和规范预算管理的建议。5月份,受区政府委
托向区人大常委会作了《关于1999年度区级预算执行情况审计工作报告》。乡镇财政
决算审计, 截止11月底,分别对史口镇、六户镇、泰安办、海河办4个乡镇、办事处
1999年度财政决算进行审计。查出虚列支出、挤占挪用等各类违规违纪金额811万元,
其中决定处罚金额565万元,责令自行纠正246万元,增加财政收入36万元。

【企业审计】全年对区城建开发公司、天东生化有限公司、电业公司、服装厂进行财
务收支审计。 查出损益不实、乱列支出费用、漏提漏交税金等违纪金额489万元,应
上缴财政金额8万元。 通过审计掌握企业财务和资本运营情况,针对资产负债损益不
实及管理问题提出改进建议,促进企业深化改革、挖潜增效。

【行政事业定期审计】3月份,对区医院、油区办进行定期审计,查处国有资产流失、
漏提漏交税金等违规行为金额489万元,应上缴财政金额33万元。

【金融机构财务收支审计】按照市局的统一组织,对农村信用社和城市信用社1999年
度资产负债损益情况进行审计, 查出违规行为金额367万元,其中决定处理处罚金额
262万元,责令自行纠正金额105万元,应上缴财政金额11万元。

【干部离任审计】 5月份东营区离任审计办公室成立,区委、区政府颁发《东营区离
任审计实施意见》,相继对史口镇、劳动局、城市信用社、公安分局等部门、单位领
导干部任职期间的经济责任进行审计。
(王长海)