【同级财政审计】

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2007年, 完成预算执行审计项目11个,查出问题金额39951万元,其中违规金额
30084万元, 管理不规范金额9867万元, 促进财政和被审计单位增收节支445万元。
2008年,共完成预算执行审计项目10个,其中对县财政局、县国土局、县建设局等单
位实施审计时,延伸审计原县属改制企业3家、房地产公司2家、部门下属单位和改制
公司14家、 政府投资建设项目3个。查出问题金额20851万元,其中违规金额18753万
元, 管理不规范金额2098万元,促进财政和被审计单位增收节支659万元。针对审计
查出的问题,向县政府和被审计单位提出审计建议33条,并全部得到整改落实。其中,
关于明确县城城镇土地使用税、房产税征税范围的建议,被县政府采纳,增加地方税
收200万元。