【同级财政预算执行审计】

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2003年,成立预算执行审计领导小组,以提高同级财政预算执行审计质量为重点,
采取预算执行审计与其他审计相结合,整合审计力量,统一组织协调调度,定期交流
汇报等措施,完成财政预算执行审计项目12个,查出违纪金额2775万元,促进增收节
支2832万元。2004年,以预算执行、财政支出审计为重点,完成预算执行审计12个,
查出违规金额10219万元, 管理不规范金额13万元,应归还原渠道资金1447万元,应
调账处理资金2724万元, 应自行纠正金额3581万元。促进财政增收节支391万元。实
现摸清家底、揭露问题、严肃法纪、规范管理、促进改革的目标。2005年,认真审计
检查财政分配和预算管理的合规性,客观反映财政经济活动中的问题并逐一提出改进
建议。 全年完成预算执行审计项目12个,镇决算审计项目2个。重点对桓台县地税局
税收征管进行审计,并对博汇纸业、金诚石化、东岳化工、汇丰石化、黄河龙酒业、
贵和纸业集团等12家纳税企业进行延伸审计。 查出违规金额15207万元,比上年增加
57%。 年内,总审计资金达97亿元,创历史最高年份。2006年,继续把财政审计作为
重中之重,维护国有资产的安全完整和良好经济秩序,保障改革顺利进行。年内完成
财政预算执行审计项目10个, 查出违规金额3166万元。其中,管理不规范金额578万
元,应调账处理金额1397万元。