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第二辑 内部审计

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1987年底, 全县有3个部门设立内审机构, 其中两个部门配备专职内审人员。
1991年, 审计局成立内审指导股,供销社、经委等4个系统成立内审科股,全县新增
内审人员22人。至1992年,建立内审机构127个,其中专职机构23个;内审人员232人,
其中专职人员35人。 1998年,4个乡镇建立政府审计组织,其他乡镇均建立隶属经管
站或财政所等不同形式的内审组织。至2003年底,内审机构发展到21个,配备专兼职
审计人员56人。
1988年,县审计局制定了《内审工作任务安排意见》,分配了29个项目的审计任
务。12月,县人大组织内审工作联合检查,对全县13个主管部门的内审工作进行了检
查。县供销社内审机构计划审计单位44个,实际审计57个单位,查出违纪金额66万元,
损失浪费金额5.7万元, 有2人受到党纪政纪处分。 1990年,全县内审机构审计项目
127个, 审计总金额5141.3万元,其中违纪金额120.01万元,纠正违纪138.13万元,
挽回经济损失12.33万元, 增加效益35.1万元。县供销社审计科先后审计出县棉油加
工厂贪污案、玫瑰供销社贪污案和孔村供销社贪污案。县林业局内审科和县粮食局内
审科通过对工程项目的决算审计,审减高估冒算工程款10.3万元。1991年,内审机构
审计项目161个, 查出损失浪费金额34.4万元,纠正违规违纪金额34.3万元,促进增
收节支34.39万元。 1992年,共审计483个单位,查出损失浪费金额386万元,促进增
收节支334万元,核减工程决算金额129万元。县供销社内审科,针对供销企业普遍存
在的"三角债"问题, 进行专项审计,共清欠货款168万元。1993年,共完成内审项目
367个,查出损失浪费3518万元,促进提高经济效益246万元,纠正违纪违规44万元,
基建审计核减有问题金额281.9万元,移交司法机关立案查处的案件1起。县经委内审
科对所属骨干企业开展了资产、负债、损益情况的全面审计和经济效益审计。1994年,
各内审机构围绕本部门、单位的生产经营中心工作,在坚持财务收支审计、维护财经
法纪的同时,逐步把工作重点转移到维护企业合法权益、提高经济效益上来,共完成
审计项目566个,查出损失浪费1232万元,促进提高经济效益159万元,纠正违纪金额
80万元。1997年,全年共审计270个单位,查出损失浪费金额146万元,促进提高经济
效益329万元。 1998年,全年内部审计机构共审计659个单位,查出损失浪费金额504
万元,提出审计建议被采纳143条,促进增收节支409万元。1999年,全年共审计单位
261个,其中财务收支审计26个,经济效益审计90个, 经济责任审计95个,其他审计
50个,查出损失浪费金额135万元,纠正违纪金额28万元,提出建议163条,促进增收
节支285万元。